當(dāng)時是怎么做的會計分錄。 正常是借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
老師,我之前五月份做了一筆固定資產(chǎn)清理,但是我的累計折舊錯了,當(dāng)時做的時候少了折舊了那筆數(shù)我現(xiàn)在該怎么改
老師,固定資產(chǎn)清理一般是: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 我想問的是辦公桌當(dāng)時買是1000元,一次性累計折舊1000元,那現(xiàn)在桌子壞了就丟了,那么借:固定資產(chǎn)清理填什么數(shù)? 現(xiàn)在桌子丟了,應(yīng)該賬上怎么處理
你好 我接手一家賬務(wù) 3月份的時候入了一個固定資產(chǎn)借方余額是446017.70 但是我看累計折舊也是在3月份做了一筆423716.82 然后以后月份就沒有折舊了 這個是做賬錯誤嗎
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師!
老師,兩年前買了臺電腦4800元,當(dāng)時計提了折舊,借管理費(fèi)用,貸累計折舊,又做了一筆:借累計折舊,貸固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)后面這筆分錄錯的,現(xiàn)在該怎么處理合適啊?求教?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
固定資產(chǎn)是當(dāng)月減少也需要計提的,但是我當(dāng)時沒有計提所以累計折舊就錯了,那我現(xiàn)在該怎么改
那就是你少記了費(fèi)用,現(xiàn)在要補(bǔ)提下折舊。 借管理費(fèi)用等貸累計折舊 沖減多記的固定資產(chǎn)清理,借固定資產(chǎn)清理負(fù)數(shù) 累計折舊 正數(shù)