當(dāng)時是怎么做的會計(jì)分錄。 正常是借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)

老師,我之前五月份做了一筆固定資產(chǎn)清理,但是我的累計(jì)折舊錯了,當(dāng)時做的時候少了折舊了那筆數(shù)我現(xiàn)在該怎么改
老師,固定資產(chǎn)清理一般是: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 我想問的是辦公桌當(dāng)時買是1000元,一次性累計(jì)折舊1000元,那現(xiàn)在桌子壞了就丟了,那么借:固定資產(chǎn)清理填什么數(shù)? 現(xiàn)在桌子丟了,應(yīng)該賬上怎么處理
你好 我接手一家賬務(wù) 3月份的時候入了一個固定資產(chǎn)借方余額是446017.70 但是我看累計(jì)折舊也是在3月份做了一筆423716.82 然后以后月份就沒有折舊了 這個是做賬錯誤嗎
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?,F(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師,兩年前買了臺電腦4800元,當(dāng)時計(jì)提了折舊,借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,又做了一筆:借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)后面這筆分錄錯的,現(xiàn)在該怎么處理合適???求教?
老師,存貨模塊庫存大,報(bào)表上庫存小,暫估又,這是怎么回事很大?
老師,勞務(wù)費(fèi)每個月在5000以內(nèi),是不是在年度匯算清繳時退個稅
老師,我們公司今年5月份買的灑水車,發(fā)票上周才拿來,我從6月開始折舊還是這月開始呀
新公司成立法人打款到公司賬上20萬,投資款,這個20萬可以用于什么呢?好久可以動?
老師我發(fā)現(xiàn)22年有筆憑證應(yīng)收賬款二級科目錯了,錯誤憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—甲10,正確憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—乙10,我現(xiàn)在可以這么改嗎?借:應(yīng)收賬款一乙(紅字)10,貸:應(yīng)收賬款—甲 —10
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬,10月已開(專票),11月乙公司業(yè)務(wù)員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開,不可以,甲公司做法對嗎
老師,發(fā)票多開了幾千塊錢出去,現(xiàn)在想要紅沖這一部分,能單獨(dú)開票嗎
銀行扣手續(xù)費(fèi),根據(jù)回執(zhí)單進(jìn)行做帳,下個月進(jìn)行開票,票開了是直接放在以前的憑證后面還是怎么操作???
老師你好,煙花炮竹零售店,繳納增值稅是核定征收還是查賬征收?如果只有老板一個人的話,又沒有會計(jì)。
低壓配電的改造開幾個點(diǎn)的發(fā)票


固定資產(chǎn)是當(dāng)月減少也需要計(jì)提的,但是我當(dāng)時沒有計(jì)提所以累計(jì)折舊就錯了,那我現(xiàn)在該怎么改
那就是你少記了費(fèi)用,現(xiàn)在要補(bǔ)提下折舊。 借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊 沖減多記的固定資產(chǎn)清理,借固定資產(chǎn)清理負(fù)數(shù) 累計(jì)折舊 正數(shù)