你好!這個會在下個月申報的時候減去當月的銷項稅的。

老師 請問一下 我這個月開的銷項,正常交增值稅了,但是下個月全部沖紅了,交的稅錢怎么辦呢
老師好,麻煩問下 公司一般納稅人1月開了20萬的發(fā)票,2月全部紅沖了,2月申報1月增值稅的時候是不是要正常交稅,那這個交了的稅怎么退回呢,3月申報2月的時候會不會直接退
老師幫我看一下 ,五月開的85000的票,在6月全部紅沖了 ,但是五月的增值稅已經(jīng)繳納了 ,那我六月紅沖五月的 已經(jīng)交過的稅 該怎么退回來?,報稅是這樣報的嗎
老師,我們這個月銷項發(fā)票多了。是不是下個月就得交本月的增值稅。如果下個月紅沖一些銷項,能不能把交了的增值稅退給我。。。
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果我下個月只開了紅字,沒有其他銷項票,稅額是負數(shù)怎么申報呢
你好!這樣就要上門申報了。多交的稅,就看稅務局是跟你退稅還是讓你留底。
好的 謝謝老師
你好!不用客氣的了。
老師 我是湖北的 ,合伙企業(yè)沒有賬,申報經(jīng)營所得,在哪里申報啊 ? 怎么操作啊
你好!這個打字沒辦法說,建議你看下課堂的申報的課程。是在報個稅的軟件里面申報。