你好!這個會在下個月申報的時候減去當(dāng)月的銷項(xiàng)稅的。
老師 請問一下 我這個月開的銷項(xiàng),正常交增值稅了,但是下個月全部沖紅了,交的稅錢怎么辦呢
老師好,麻煩問下 公司一般納稅人1月開了20萬的發(fā)票,2月全部紅沖了,2月申報1月增值稅的時候是不是要正常交稅,那這個交了的稅怎么退回呢,3月申報2月的時候會不會直接退
老師幫我看一下 ,五月開的85000的票,在6月全部紅沖了 ,但是五月的增值稅已經(jīng)繳納了 ,那我六月紅沖五月的 已經(jīng)交過的稅 該怎么退回來?,報稅是這樣報的嗎
老師,我們這個月銷項(xiàng)發(fā)票多了。是不是下個月就得交本月的增值稅。如果下個月紅沖一些銷項(xiàng),能不能把交了的增值稅退給我。。。
老師我們接一個項(xiàng)目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報告,老師這個出具審計(jì)報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對2024年報表做修改嗎
會計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅???
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
如果我下個月只開了紅字,沒有其他銷項(xiàng)票,稅額是負(fù)數(shù)怎么申報呢
你好!這樣就要上門申報了。多交的稅,就看稅務(wù)局是跟你退稅還是讓你留底。
好的 謝謝老師
你好!不用客氣的了。
老師 我是湖北的 ,合伙企業(yè)沒有賬,申報經(jīng)營所得,在哪里申報啊 ? 怎么操作啊
你好!這個打字沒辦法說,建議你看下課堂的申報的課程。是在報個稅的軟件里面申報。