你好,會(huì)比對(duì)不通過(guò)的稅務(wù)局會(huì)找你們的,你之前沒(méi)有抵扣,應(yīng)該去稅務(wù)局修改。
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來(lái)是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒(méi)有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說(shuō)還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說(shuō)的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去年認(rèn)證了2萬(wàn)多稅額,當(dāng)時(shí)忘記申報(bào)了,現(xiàn)在要抵扣,可以手工錄入采集抵扣嗎?稅局會(huì)不會(huì)找麻煩?
老師,我想問(wèn)下公司做電商一直沒(méi)有申報(bào)收入(兩年多時(shí)間),稅局出臺(tái)的留抵稅額退稅可以申請(qǐng)嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢?不申請(qǐng)?jiān)趺刺幚砟?。深圳地區(qū) 另外前期賬務(wù)找的代理記賬,很多進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)抵扣找不到了該如何處理 其中有些進(jìn)項(xiàng)票是老板開(kāi)的個(gè)人用品發(fā)票,例如眼鏡這些,和公司經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的,要怎么處理好,可以認(rèn)證嗎?
老師好!我公司申請(qǐng)?jiān)隽苛舻滞硕愑?0萬(wàn)。稅務(wù)局專管老師說(shuō)存貨期末金額180萬(wàn),與留抵退稅不匹配。要我寫(xiě)情況說(shuō)明。很多發(fā)票前任會(huì)計(jì)未及時(shí)入賬導(dǎo)至進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證。去年的發(fā)票到今年四月才入賬抵扣。以前會(huì)計(jì)多繳增值稅,現(xiàn)要寫(xiě)說(shuō)明如何寫(xiě)?
老師你好,麻煩問(wèn)下,22年的專票,當(dāng)時(shí)入賬時(shí)稅額都計(jì)入費(fèi)用了,未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選,然后在23年7月不小心勾選認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,金額是403元。我現(xiàn)在更正7月份增值稅報(bào)表,把這403元稅補(bǔ)交上可以嗎
老師,我想辣一下,單位給企業(yè)交的企業(yè)年金是啥?企業(yè)年金是不是要在稅務(wù)系統(tǒng)備案,才會(huì)給員工交 企業(yè)年金是一年交一次嗎?備安企業(yè)年金企業(yè)要要符合什么條件才可以備案,還是說(shuō)只有交公稅金的企業(yè)才長(zhǎng)符合交年金的備案
含稅現(xiàn)價(jià)是每噸5600元,開(kāi)了13%增值稅票,實(shí)際加了10個(gè)點(diǎn)的稅率,不含稅現(xiàn)價(jià)怎么算
老師,第十章的每股收益會(huì)考大題么?
老師,比如說(shuō)該付的,少付了。然后應(yīng)該收的款,少收了。這個(gè)之前也沒(méi)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備哪些。如果當(dāng)月直接少收,少付,是直接做營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師你好,建筑公司,取得分包票處理,怎么扣除老師不懂這個(gè)
樂(lè)伊老師,本題第四問(wèn),我可不可以理解減少回購(gòu)了7100萬(wàn)的回購(gòu)義務(wù)?
各位老師大家好,年限平均法的折舊公式,老師可以說(shuō) 一下,
為什么虛值時(shí),時(shí)間溢價(jià)等于0?
請(qǐng)問(wèn),如何解綁辦稅員和開(kāi)票員?我自己可以操作嗎?
公司有3個(gè)法人,其中2個(gè)人打錢(qián)打到對(duì)公賬上,沒(méi)備注股本,可以嗎