你好同學,你可以說你現(xiàn)在是做一個轉包的工作,先申請轉包,這樣處理
老師好,請問一個問題,就是我公司經營建材,順帶道路運輸和裝卸服務,裝卸服務又轉包出去,就是業(yè)務公司接下來,然后由承接人來裝卸,這樣是不是轉包的人應該給我公司提供發(fā)票,作為我公司進項,然后銷項就是我們合作的需要我們裝卸的上游公司,這樣一進一出才能抵扣一部分
老師您好我想請問一下我們是一個道路運輸公司然后我承包過來之后又把這個業(yè)務包給了其他的運輸車,導致我的收入較大,這樣的話怎么處理稅收小一點呢
您好,老師,就是有個運輸票的管理費的問題,我們公司是在一個運輸平臺上來承運運費,就是比如我公司今天要運輸貨物給司機本人的運費是500元,然后平臺就要收我們29.1的管理費,當時談好了是收取5.5的利率,但是呢他們的算法不是500*5.5%而是500/0.945這樣算的管理費,開的發(fā)票金額又是529.1,我們是不是劃不來,是不是他們多收取了我們的管理費用,
老師我們是物流行業(yè),之前我們公司都是燒天然氣的車,進項發(fā)票就是9%,但是前段時間我們老板承包的一個運輸項目,是需要燃油車運輸,于是就租賃了一些柴油車運輸,然后我們自己拉了柴油回來給燃油車加油,柴油的進項是13%,但是開出去的運輸票是9%,現(xiàn)在每次在進項勾選平臺提示稅率不一致,我想問一下有稅務風險嗎
張老師好,又有問題要請教您 了,我們是物流公司,目前準備接一個貨運合同,主要是鐵路運輸,我們把這個業(yè)務接下來后轉包給另一個公司A,由他先代墊運費,這種行式開票,我們是不是要開貨物聯(lián)運服務?我們只有道路運輸許可證,是否要在營業(yè)執(zhí)照上增這一項?
老師藥商要我們24工商年報正常嗎
請教下:我們是一般人,交9個點的增值稅,收客戶稅點2個點,進項也夠,如何計算有沒虧本?
一般納稅人2019年購買小汽車 今年想以舊換新有什么稅收優(yōu)惠政策
6月補繳了所屬期去年12月份的建筑服務預交稅款,本月怎么申報增值稅,能不更正申報嗎
你好,老師我們是寵物公司,給個人開醫(yī)療服務費,印花稅還報嗎
請問個體戶老板,又另外有一份工資薪金收入2000一個月,那個報經營所得時,經營所得比這個工資薪金收入一個月有4000這樣,那這個個體戶,年終匯算清繳時,是個稅單獨匯算,還是經營所得+個稅一起匯算。最終下來要交多少稅,在沒有其他專項扣除和專項附加扣除的情況下。怎么申報更節(jié)稅
貨代公司開有免稅發(fā)票,6個點和9個點的專票,請問印花稅怎么算的?
像個人借款支付的借款利息是不是不能稅前扣除?想要稅前扣除需要什么資料
第一季度交的企業(yè)所得稅4500,但是提交上去的報表是6200,忘記調整去年補虧了,那這個季度的調整賬務怎么處理
如果二季度研發(fā)費選加計扣除要選填哪張表
轉包?不是很理解
你好同學,就是工作你們對縫的同學,不用做的太多一收一付,所以利潤低
沒有聽明白,老師能說簡單一點嗎,具體我應該怎么操作
你好同學,就是你有一個包入的工程,然后你們給別人做了,這樣你的收入是別人給你的,另一個包走你工程的人給你一個成本票,你就沒什么利潤了
用什么作為成本票呢
你好同學,他們包走了給你一個