您好,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅利潤總額可以調(diào)整
假設(shè)第一季度利潤總額50萬,預(yù)繳所得稅2.5萬 第二季度利潤總額25萬 沒有計提預(yù)繳所得稅 第三季度利潤總額40萬請問需要計提預(yù)繳所得稅嗎
申報季度企業(yè)所得稅時可以調(diào)整成本嗎?使利潤總額減少,少交企業(yè)所得稅
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅利潤總額可以調(diào)整嗎?
按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的基數(shù)是利潤總額來算,預(yù)繳納時需要利潤總額調(diào)增調(diào)減嘛?還是年度匯算清繳的時候再調(diào)增調(diào)減呢?
公司前3季利潤總額正數(shù),預(yù)繳了企業(yè)所得稅,第四季度負(fù)數(shù),導(dǎo)致整年利潤總額負(fù)數(shù),工商年報的時候企業(yè)所得稅怎么寫
找代理公司投入的投資款收到的時候借:銀行存款,貸:實收資本。這個錢還回去的時候怎么做賬?
請問老師,甲蛋糕店,有自制的蛋糕,有的是加了包裝的小點心,有的是面包沒有包裝的,請問稅率是多少?
老師我有一個問題就是繞不出來,今天是9月15號 我發(fā)了8月份工資,可是今天我要把個稅報了我取數(shù),取8月份數(shù)據(jù)對嗎?
老師,您好!請問從外國公司駐中國代表處這里進(jìn)口的機(jī)器設(shè)備,我們公司可以抵扣進(jìn)口增值稅嗎?這個中國代表處是開不了國內(nèi)13%的銷售發(fā)票的,所以請問若是以這個代表處的名義幫我們從他們國外總部進(jìn)口的機(jī)器設(shè)備,我們公司可以抵進(jìn)口增值稅嗎?還是進(jìn)口報關(guān)單上必須是我們公司的名稱才能抵稅?
老師,像我們公司辦了一張單位結(jié)算卡,如何做賬
之前開發(fā)票忘了保存xml格式了?,F(xiàn)在還能整嗎?操作步驟是啥
請問下 外幣戶的定期存款怎么做會計分錄
老師,出差人員充值的話費(fèi),做差旅費(fèi)里還是管理費(fèi)用-通訊費(fèi) 公司辦很多卡,業(yè)務(wù)員用的和主播用的。 是不是統(tǒng)一記管理費(fèi)用-通訊費(fèi),便于統(tǒng)計這個費(fèi)用的支出
老師現(xiàn)金流量表中提供商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,這是不是指的是現(xiàn)金, 比如有些掛應(yīng)收款款,算不算,或者這是不是取利潤表中主營業(yè)務(wù)收入? 怎么取數(shù)的
老師好,殘保金現(xiàn)在的減免性質(zhì)是分檔征收的嗎
利潤表不用改,是嗎?
您好,您說的調(diào)整是調(diào)整什么?
利潤表中的營業(yè)成本
那你利潤表必然是跟著調(diào)整的呢
那資產(chǎn)負(fù)債表呢?
有關(guān)聯(lián)的都要修改
本月報12月的利潤總額應(yīng)該不用調(diào)了吧,不然不是就不對了。
按照你們的報表填寫報送即可
一般都是按照報表申報的吧!
是的呢,都是按照報表中的數(shù)據(jù)報送,如果是報表中的數(shù)據(jù)發(fā)生的了調(diào)整,相應(yīng)的也去調(diào)整申報表中的數(shù)據(jù)。不知我有沒有理解錯你的調(diào)整的意思
是的,就是感覺太煩了,現(xiàn)在退稅麻煩嗎?如果多交了
您好,不麻煩的呢,匯算清繳的時候,提交申報表,多還少補(bǔ)
補(bǔ)的話哪里申請
匯算清繳的時候,提交申報表,會顯示的呢
說錯了,是如果多交怎么申請退稅?
在電子稅務(wù)局-事項管理中有一個申請退稅的,進(jìn)去提交資料即可
現(xiàn)在一般申請好了要過多久可以退回來
您好,一般三個月內(nèi)