您好,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額可以調(diào)整

假設(shè)第一季度利潤(rùn)總額50萬,預(yù)繳所得稅2.5萬 第二季度利潤(rùn)總額25萬 沒有計(jì)提預(yù)繳所得稅 第三季度利潤(rùn)總額40萬請(qǐng)問需要計(jì)提預(yù)繳所得稅嗎
申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)可以調(diào)整成本嗎?使利潤(rùn)總額減少,少交企業(yè)所得稅
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額可以調(diào)整嗎?
按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的基數(shù)是利潤(rùn)總額來算,預(yù)繳納時(shí)需要利潤(rùn)總額調(diào)增調(diào)減嘛?還是年度匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增調(diào)減呢?
公司前3季利潤(rùn)總額正數(shù),預(yù)繳了企業(yè)所得稅,第四季度負(fù)數(shù),導(dǎo)致整年利潤(rùn)總額負(fù)數(shù),工商年報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅怎么寫
公司把車賣了,如果價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)格,是否按照市場(chǎng)參考價(jià)格來繳稅。
老師,你好,對(duì)方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,又給沖紅重新開,那我這個(gè)月認(rèn)證時(shí),這個(gè)發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個(gè)后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi),還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請(qǐng)問老師,會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個(gè)稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請(qǐng)問這個(gè)能做會(huì)計(jì)科目,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報(bào)個(gè)稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上實(shí)發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個(gè)稅申報(bào)比對(duì)不匹配了。請(qǐng)問可以嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時(shí)候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在11報(bào)10月增值稅的時(shí)候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請(qǐng)問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價(jià) 怎么維護(hù),每個(gè)月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費(fèi)使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?


利潤(rùn)表不用改,是嗎?
您好,您說的調(diào)整是調(diào)整什么?
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本
那你利潤(rùn)表必然是跟著調(diào)整的呢
那資產(chǎn)負(fù)債表呢?
有關(guān)聯(lián)的都要修改
本月報(bào)12月的利潤(rùn)總額應(yīng)該不用調(diào)了吧,不然不是就不對(duì)了。
按照你們的報(bào)表填寫報(bào)送即可
一般都是按照?qǐng)?bào)表申報(bào)的吧!
是的呢,都是按照?qǐng)?bào)表中的數(shù)據(jù)報(bào)送,如果是報(bào)表中的數(shù)據(jù)發(fā)生的了調(diào)整,相應(yīng)的也去調(diào)整申報(bào)表中的數(shù)據(jù)。不知我有沒有理解錯(cuò)你的調(diào)整的意思
是的,就是感覺太煩了,現(xiàn)在退稅麻煩嗎?如果多交了
您好,不麻煩的呢,匯算清繳的時(shí)候,提交申報(bào)表,多還少補(bǔ)
補(bǔ)的話哪里申請(qǐng)
匯算清繳的時(shí)候,提交申報(bào)表,會(huì)顯示的呢
說錯(cuò)了,是如果多交怎么申請(qǐng)退稅?
在電子稅務(wù)局-事項(xiàng)管理中有一個(gè)申請(qǐng)退稅的,進(jìn)去提交資料即可
現(xiàn)在一般申請(qǐng)好了要過多久可以退回來
您好,一般三個(gè)月內(nèi)