?你好? ?借銀行存款 貸? 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅? 借主營業(yè)務成本貸庫存商品? ?
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務處理付款時,1)借:預收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預收 2)借 :庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預收情況下要做暫估嗎?
1.每天收入總數(shù),我要做一個借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費(是3%的稅率對吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個分錄對嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入?因為這個現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉賬給的他)每天都有支出的費用票據(jù),我就會相應做好分錄,借制造費用或銷售費用,貸其他應收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進貨的時候需要發(fā)票,那我們就讓供應商給我們開發(fā)票,(普票)但是個體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應商要發(fā)票的時候每月總計小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計算的呢?
老師。我們單位是農(nóng)業(yè)種植合作社。有一千畝地,每年賣糧食,但是都沒開過發(fā)票。錢已收。我在做賬的時候。屬于無票收入。那分錄貸方怎么做呢? 借:銀行存款 貸:銷項稅? 庫存商品?
老師,我們?nèi)ツ曩u的商品100萬,當時確認收入也收了錢,當時確認收入的分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅 問題:但是現(xiàn)在4月份達成一致,對去年已銷售的商品100萬進行五折的商業(yè)折扣,對方公司給我們開紅字發(fā)票信息表,我們給對方開負數(shù)發(fā)票,我們給對方退款50萬, 那么我開的負數(shù)發(fā)票怎么做賬呢?
我公司屬于商管公司,2023.1月從其他公司購買了一批車位,雙方協(xié)議付款方式為分期付款,于2023年2月已接收該車位并入賬,但未收到銷售方開具的發(fā)票,我公司已確認為固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn),貸:應付賬款,后于2023.4.月收到該公司付的分期款200萬,借:應付賬款200 貸:銀行存款200萬,但是我公司付款時銷售方未開具發(fā)票給我公司,請問老師,我收到發(fā)票時怎么做賬? 我收到發(fā)票,可以做成本嗎?借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費-進項稅額
一次性收取三年品牌使用費,會計,增值稅,所得稅該如何確認收入?
借款利息涉及到增值稅和所得稅,為啥涉及到這兩個稅?分錄怎么做呢?
季息的公司是不是說錯了,怎么解都不對結果?
老師,水稻2025年能漲到多少錢一公斤
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個人賬號,這個店沒有開對公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對,請問,1、這個發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個發(fā)票可以把款打到個人賬戶里嗎?
為什么溢價的,債權價值對市場利率變化敏感 折價的,不敏感?
中級財務管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒有抵稅所得稅費用
當年內(nèi)的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
我們是合作社銷售農(nóng)產(chǎn)品。也是有銷項稅的嗎?
?你好? ?你們是自產(chǎn)自銷 免稅的話。 不做銷項稅 。? ? 做收入處理即可??