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老師。我們單位是農(nóng)業(yè)種植合作社。有一千畝地,每年賣糧食,但是都沒開過發(fā)票。錢已收。我在做賬的時候。屬于無票收入。那分錄貸方怎么做呢? 借:銀行存款 貸:銷項稅? 庫存商品?

2021-01-12 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-12 09:16

?你好? ?借銀行存款 貸? 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅? 借主營業(yè)務成本貸庫存商品? ?

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快賬用戶3384 追問 2021-01-12 09:18

我們是合作社銷售農(nóng)產(chǎn)品。也是有銷項稅的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 09:26

?你好? ?你們是自產(chǎn)自銷 免稅的話。 不做銷項稅 。? ? 做收入處理即可??

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?你好? ?借銀行存款 貸? 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅? 借主營業(yè)務成本貸庫存商品? ?
2021-01-12
如果您不想要多余的進項稅,不建議直接做進項稅轉出。進項稅轉出通常適用于購進貨物改變用途等特定情況。 在這種情況下,您可以在銷售糧食時,按照正常的銷售業(yè)務進行賬務處理: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 此時,進項稅額會在增值稅申報時自動進行抵扣和計算應納稅額。如果進項稅額大于銷項稅額,形成留抵稅額,可以在以后期間繼續(xù)抵扣。
2024-08-23
同學你好 這兩種都可以,預收的情況下可以不做暫估
2020-10-26
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在補做收入分錄是 借:糧食出庫收入?,貸:以前年度損益調整—主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2023-06-30
同學,你好 借:銀行存款, 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費? 負數(shù)
2022-04-28
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