你好,資產(chǎn)負(fù)債表本年度虧損額,是看未分配利潤(rùn)期末數(shù)與期初數(shù)相比,減少了就是虧損,增加了就是盈利
請(qǐng)問(wèn)老師資產(chǎn)負(fù)債表本年度虧損額是看未分配利潤(rùn)那一欄還是看所有者權(quán)益那一欄
你好老師,麻煩幫忙看下這張資產(chǎn)負(fù)債表表的未分配利潤(rùn)是否有問(wèn)題。我的理解是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)=期初未分配利潤(rùn)+本期凈利潤(rùn)-提取公積-分配利潤(rùn)+前年度損益(-14820.06+-10274.38+1036.76前年度損益=24057.68)
@郭老師,那這樣說(shuō)的話(huà)到底是看負(fù)債和所有者權(quán)益還是看未分配利潤(rùn)
@郭老師,那這樣說(shuō)的話(huà)到底是看負(fù)債和所有者權(quán)益還是看未分配利潤(rùn)
老師問(wèn)一下報(bào)稅資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)一欄填寫(xiě)是本季度的虧損加前期的虧損累計(jì)填寫(xiě)嗎
我是小規(guī)模,我給對(duì)方開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票,是開(kāi)1個(gè)點(diǎn)嗎
老師我想問(wèn)一下你,我們公司的賬感覺(jué)都是公私不分。這種賬怎么記,老板一般都是用私賬,用微信支付這種怎么記賬
我們公司買(mǎi)了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對(duì)方公司會(huì)按評(píng)估價(jià)開(kāi)發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方各承擔(dān)一半,這個(gè)稅費(fèi)我們公司該怎么做賬?對(duì)方公司又該如何處理?
我們買(mǎi)了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對(duì)方公司要按評(píng)估價(jià)開(kāi)發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方承擔(dān),這個(gè)稅費(fèi)該怎么做賬?
我們公司上一年有200個(gè)員工,安排了2名殘疾人上班,只上了5個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)計(jì)數(shù)殘疾人保證金時(shí),這個(gè)安排殘疾人就業(yè)比例應(yīng)該怎么算
當(dāng)時(shí)錄系統(tǒng)的時(shí)候。要用到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的余額,余額是指數(shù)量呢?還是金額?
老師,甲公司宣告發(fā)放2016年的股利,當(dāng)時(shí)還沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)股份,不應(yīng)該影響26年的利潤(rùn)總額,為什么影響2017年的利潤(rùn)總額
老師,公司減資的流程是怎樣的,先從什么開(kāi)始?
快賬做登記會(huì)不會(huì)稅務(wù)局可以看到
老師,計(jì)提了工資200000 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候公戶(hù)發(fā)放的,12號(hào)發(fā)放了200000萬(wàn)工資 13號(hào)銀行自動(dòng)又退回2萬(wàn)工資,因?yàn)槟莻€(gè)卡號(hào)已經(jīng)不在用了,所以轉(zhuǎn)不過(guò)去錢(qián),退回來(lái)了,那退回的這一筆應(yīng)該沖什么科目
老師你看這是看哪個(gè)虧損金額
你好,資產(chǎn)負(fù)債表本年度虧損額,是看未分配利潤(rùn)期末數(shù)與期初數(shù)相比,減少了就是虧損,增加了就是盈利 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
這個(gè)月忘記計(jì)提稅金了,財(cái)報(bào)也已經(jīng)報(bào)了,像這種情況可以在下面度計(jì)提嗎?如果可以的話(huà)需要從以前年度損益調(diào)嗎
你好,可以在下個(gè)月補(bǔ)計(jì)提,跨年了就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的?