同學(xué)你好 開具不動產(chǎn)經(jīng)營租賃 需要繳納 增值稅 增值稅附加 印花稅 土地使用稅 房產(chǎn)稅 所得稅
房地產(chǎn)開發(fā)公司收到商鋪租金,需要繳納什么稅?稅率多少?
老師,房地產(chǎn)開發(fā),出租商鋪,發(fā)票內(nèi)容怎么開?我需要繳納那些稅
老師,房地產(chǎn)開發(fā),商鋪租金需要繳納印花稅嘛
陳老師你好,我想問一下房地產(chǎn)開發(fā)公司對外出租商鋪(一般納稅人)給租賃方開具什么發(fā)票?多少稅率? 還有出租方需要繳納什么稅款呢??
老師你好,房開企業(yè)出租商鋪,10月份開的發(fā)票,我十一月份需要申報繳納房產(chǎn)稅嗎?
一般納稅人公司,以前抵扣的進項稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是簡易征收項目,報稅時已經(jīng)把那部分稅額做了進項稅額轉(zhuǎn)出,并補交了增值附加稅,賬務(wù)咋處理呢
需要對固定資產(chǎn)進行升級改造,費用比例占比達到多少才能計入固定資產(chǎn)價值
老師,小規(guī)模公司發(fā)票沒額度,這要怎么申請
小規(guī)模企業(yè),賬上一直有預(yù)收款掛著,未確認收入也未開票。其中有兩筆服務(wù)以及算完成了,但對方企業(yè)一直未要求開票,且付款人是個人賬戶付的。如果想確認收入,是否可以先以個人抬頭開票。待對方公司確認要用公司抬頭開票時再紅沖個人抬頭的發(fā)票,重新開具?主要是考慮到可能會跨年紅沖重開。同一個月份內(nèi)紅沖重開,一正一負相抵,是不是增值稅就不用算上這筆的金額?
@郭老師,生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :“充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費、*電線電纜*電纜” , 現(xiàn)在這個合同取消了,但充電樁已領(lǐng)料組裝好了,1、像這種跨年紅沖的賬,去年的憑證:領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費用→入庫→結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些都需要紅沖嗎? 2、電線電纜有部分沒票,24年匯算時已調(diào)增,這個怎么處理呢
外貿(mào)企業(yè),出口出口退稅率9%,成本票是13%的專票,那退稅金額是不含稅金額乘以9%嗎
老師,只交社保不發(fā)工資怎么報個稅呢
2×22年1月2日進行投資,甲持有乙20%股權(quán),甲把一批成本60的存貨以100出售給乙公司,至年末乙公司對外售出70%。乙公司當(dāng)期實現(xiàn)凈利潤100萬元。 投資收益是多少呢 是100-(100-60)*70%=72 72*20%=14.4?
老師,你好,實繳時,投資款打入基本戶。還是一般戶
請問這張意思公司繳納的公積金嗎