你好,按照購銷合同 折扣的,這個得看你稅務(wù)局。
老師:您好!請問購銷合同印花稅稅率是多少?一般納稅人可以減半征收的嗎?是購進和銷售環(huán)節(jié)都需要交嗎?
請問汽車行業(yè)小規(guī)模納稅人印花稅按多少征收,是合同購銷額,還需要打折嗎
老師好,請問小規(guī)模納稅人,無簽定購進、銷售合同,還需要根據(jù)實際采購和銷售收入交納印花稅嗎?
請問老師,印花稅,購銷合同稅,是按發(fā)票的價稅合計數(shù)的萬三申報,還是按發(fā)票銷售額為基礎(chǔ)萬三納稅。小規(guī)模納稅人
請問下老師,小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),未達起征點,也無實收資本、購銷合同,需要繳納印花稅嗎?需不需要申報?
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
那一般有折扣嗎?
你好,我這邊兒沒有,我這邊只有工業(yè)的才有。