你好,你要看科目余額表里面的應(yīng)交增值稅借方金額就知道了。但是要扣除那些賬務(wù)調(diào)整導致的借方。
科目余額表哪個科目可以看出我當年總共交了多少增值稅?
在科目余額表里我怎么看出來我上一年一共交了多少增值稅
我在年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費科目時,最后我的科目余額表上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)還有借方余額是什么意思?它代表什么,是少交了稅還是多交了稅?
科目余額表里從哪里看我今年交了多少增值稅?看哪個科目?
老師,我們明細賬或者余額表中的哪個科目可以看出專票開了哪些主營業(yè)收入,哪些科目可以看出這一年總共交了多少增值稅和附加稅呀
老師你好,請問這個月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會做題怎么辦 有沒有什么方法……
有沒有財管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
老師,內(nèi)部研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時性差異,但不確認遞延所得稅費用,也不影響應(yīng)交所得稅。而研發(fā)支出中的費用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,不缺人遞延所得稅費用,但是會影響到應(yīng)交所得稅。這樣理解對么
老師,研究支出的費用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,但會影響所得稅費用么,那它確認遞延所得稅么
老師,如果一道題里面有無形資產(chǎn)和商譽,那他倆會帶來的影響僅僅是暫時性差異么?如果此題讓求所得稅費用和遞延所得稅,他倆會影響到么
個體戶享受兩個附加稅減免嗎
老師,票據(jù)粘貼單上的憑證附件,在貼的時候,排序是怎樣的,一下有好多張附件憑證的時候,有誰在上,誰在下的要求嗎?貼上的時候?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
單純的只想看交了多少怎增值稅怎么看
那你報表科目余額表數(shù)據(jù)恐怕會錯,直接看上年度12月增值稅申報表。
直接加上一年度我打印下來的增值稅申報表是嗎
嗯,對啊,申報表的數(shù)據(jù)是最準的。