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Q

老師,如果是企業(yè)正常虧損,需要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)么?

2021-01-11 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-11 11:55

你好,虧損就不用計(jì)提了

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快賬用戶5835 追問(wèn) 2021-01-11 11:56

那老師什么情況下需要計(jì)提呢

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齊紅老師 解答 2021-01-11 11:57

你好,當(dāng)年有盈余,沒(méi)有虧損彌補(bǔ)的、就要計(jì)提所得稅

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快賬用戶5835 追問(wèn) 2021-01-11 11:59

如果企業(yè)已經(jīng)連續(xù)兩年虧損,按照現(xiàn)在的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況看明年可以扭虧為盈,那對(duì)于現(xiàn)在的虧損有必要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 12:01

你好,這種情況不需要計(jì)提

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快賬用戶5835 追問(wèn) 2021-01-11 12:02

老師,審計(jì)的要求計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),同事確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,我應(yīng)該怎么說(shuō)服他呢

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齊紅老師 解答 2021-01-11 12:03

你好,虧損的不存在需要計(jì)提的啊。也只能這樣說(shuō)。其他沒(méi)有什么理由好說(shuō)

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