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Q

(1) 10月8日, Z公司自行建進廠房,購入工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為98萬元,增值稅稅額為12.74萬元,全部用于工程建設:另支付安裝費2萬元, 增值稅稅率為0. 18萬元,全部款項以銀行存款文付;領用生產用材料10萬元,相關増值稅1.3萬元。該設備預計可使用年限為5年,預計凈殘值為4萬元,當月達到預定可使用狀態(tài)。 (2) 11月,乙公司對一條生產線進行更新改造,該生產線的原價為200萬元,已計提折舊120萬元,改造過程中支付相關支出70萬元,被替換部件的賬面價值為10萬元,報廢無殘值收入。改造完畢交付使用。 (3) 12月末,乙公司對固定資產進行盤點,發(fā)現短缺-臺筆記本電腦, 原價為1萬元,己計提折舊0.8萬元,資產購入支付的增值稅為0. 13萬元,損失中應由相關責任人賠俗0. 1萬元。經批準轉銷。

2021-01-10 21:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-10 21:22

你好,請把題目完整發(fā)過來看看

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快賬用戶8413 追問 2021-01-10 21:23

這個圖就是題目

這個圖就是題目
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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:45

1.借工程物資98 應交稅費進項稅額12.74 貸銀行存款110.74

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:46

接在建工程100 應交稅費進項0.18 貸工程物資98 銀行存款2.18

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:47

借在建工程10貸原材料10

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:47

借固定資產110 貸在建工程110

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:47

2.借在建工程80 累計折舊120 貸固定資產200

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:48

借在建工程70 貸銀行存款70

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:48

借營業(yè)外支出70 貸在建工程70

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:49

借固定資產140 貸在建工程140

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:49

3.接待處理財產損益0.2 累計折舊0.8 貸固定資產1

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:50

借其他應收款0.1 帶待處理財產損益0.1

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:50

借管理費用0.1 貸待處理財產損益0.1

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快賬用戶8413 追問 2021-01-10 21:52

借 工程物資 98 應交稅費 增值稅 12.74 貸 銀行存款 總金額 借 在建工程 98%2B2%2B10 應交稅費 增值稅 0.18 貸 工程物資 98 原材料 10 銀行存款 2.18 借 固定資產 210 貸 在建工程 210 借 在建工程 80 累計折舊 120 貸 固定資產 200 借 在建工程 70 貸 銀行存款 70 借 固定資產 140 營業(yè)外支出 10 貸 在建工程 150

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快賬用戶8413 追問 2021-01-10 21:53

借 待處理財產損溢 0.2 累計折舊 0.8 貸 固定資產 1 借 其他應收款 0.1 管理費用 0.23 貸 待處理財產損溢 0.2 應交稅費 進轉出 0.13

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快賬用戶8413 追問 2021-01-10 21:53

這個最后一天是這個對嗎老師幫我看一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-11 07:00

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你好,請把題目完整發(fā)過來看看
2021-01-10
您好。 入賬價值=98%2B2%2B10=110萬元 當年計提折舊: 直線法:(110-4)/5*2/12=3.53萬元 年數總和法:【(110-4)*5/((5*(1%2B5))/2)】*2/12=5.89萬元 雙倍余額遞減法:110*2/5*2/12=7.33萬元。 希望能夠幫到您,謝謝。
2022-06-22
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-04-12
你好題目要求做什么?
2022-04-12
同學你好 1 借,工程 物資98 借,應交稅費一應增一進項12.74 貸,銀行存款110.74 借,在建工程 98 貸,工程 物資98 借,在建工程 2 借,應交稅費一應增一進項0.18 貸,銀行存款2.18 借,在建工程 10 貸,原材料10 借,固定資產110 貸,在建工程 110 2 借,在建工程 80 借,累計折舊120 貸,固定資產200 借,在建工程 70 貸,銀行存款等70 借,營業(yè)外支出10 貸,在建工程 10 借,固定資產140 貸,在建工程 140
2022-06-02
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