您好,是的,您的理解非常正確。對方是企業(yè)還是個人

今天8月份的時候,我們購貨9千,對方開發(fā)票我們當月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應交稅費1千 貸:預付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司,此發(fā)票未認證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫存商品7千,稅1千,合計8千,我想問8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報了,這個我要怎么調帳
老師,公司請人開墾路面花了幾千塊,對方說開發(fā)票要收9個稅點,當時只要了收據(jù)入賬,如果沒有發(fā)票是不是匯算清繳要調增這幾千塊?
公司給員工租的宿舍,因為是二手房東,所以對方開不了發(fā)票,只有收據(jù)沒有發(fā)票可以做賬嗎?我只需要在所得稅匯算清繳的時候,納稅調增,就可以了?
老師,咨詢個問題,2022年做企業(yè)所得稅匯算清繳,公司當年并沒有收入,但當時誤開了一張收入發(fā)票,已做紅沖處理,填報企業(yè)所得稅匯算清繳報表時,收入這塊是填零,還是要填報表上紅沖的數(shù)據(jù)
如果過了匯算清繳,老板才拿成本發(fā)票回來,(也就是當時沒有調增。)會計催了好幾回,老板在匯算清繳之前都沒有把發(fā)票拿回來,他說沒有給結清貨款,所以對方不肯開成本發(fā)票給我們。過了匯算清繳好久,才拿發(fā)票回來,這樣公司有稅務風險嗎?會計有稅務風險嗎?會追究會計的責任嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報個稅,可以嗎?還有就是個人經(jīng)營所得稅,每月報的陳本費用是全部費用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調贈沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實際操作過,不明白
老師,全面預算的公式是什么
老師,標準成本法如何核算,實際與標準的差異又如何處理
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您。
發(fā)票信息導入電子模板里,填寫了稅收分類編碼,可以不再輸入電子稅務局開票信息維護商品維護嗎,
公司來的,不明白為什么要收我們9個稅點,他們是派一個司機開一臺拖拉機過來,一天1300收費
您好,按建筑服務,增值稅稅率是9%
說漏了,是要再另外多收我們9個稅點的錢,這樣是正常的嗎?
我們是小規(guī)模,不能抵稅,所以當時同事就沒有開發(fā)票
您好,若您享受小微企業(yè)優(yōu)惠,可以按無票支出處理
就是沒有必要再另外拿餐費發(fā)票來沖賬是嗎
您好,替票是不建議的
我知道入賬應該是根據(jù)實際業(yè)務來,但是很多時候都開不了發(fā)票,我見他們都是用餐費或者油錢來報銷的,以前的會計也是這樣操作呢
您好,那風險都是財務承擔。