同學(xué),你好。是可以的。
2020年的進(jìn)項(xiàng)稅我今年不抵扣,留2021年抵可以嗎
2021年的留抵進(jìn)項(xiàng)票里面有2020年1月的可以嗎
老師,今年年末的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,2022年還可以抵扣嗎?進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,2022年還可以用嗎?
2021年度進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留抵多余的金額可以留2022年度抵扣嗎?是按年度抵扣的嗎?
老師請(qǐng)問我們這幾個(gè)公司生意不好,進(jìn)項(xiàng)稅額票大于銷賬很多,今年不抵扣玩,留到明天抵扣可以嗎?發(fā)票日期是2021年的。
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對(duì)實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請(qǐng)老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
那需要做什么賬務(wù)處理嗎
同學(xué),你好。 采購入賬時(shí)分錄: 借:資產(chǎn)、成本費(fèi)用等對(duì)應(yīng)科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣稅額 貸:應(yīng)付賬款 抵扣時(shí)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
我購進(jìn)時(shí)分錄,借:庫存商品,應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款
沒有抵扣這個(gè)分錄,是不是錯(cuò)了
同學(xué),你好。沒抵扣,應(yīng)該通過待認(rèn)證科目的
以前都沒有做,現(xiàn)在要怎么處理呢
同學(xué),你好,可以相反調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)。
老師是交樣吧
同學(xué),你好。是這樣的。