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老師,我們廠辦廠初期租廠房交了一個月的房租押金,原來的會計直接做進了費用,購買的電壓箱價值二十萬,已經(jīng)攤銷完?,F(xiàn)在我們欠房東兩個月的房租,用押金和電壓箱抵消,我做賬要準備哪里證明嗎,這賬要怎么做,現(xiàn)在廠要注銷了

2021-01-10 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-10 11:45

你好,借管理費用-租金 貸 其他應(yīng)收款-房東 營業(yè)外收入 就可以了

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快賬用戶4498 追問 2021-01-10 12:12

交押金時的會計分錄是(當(dāng)時的會計備注是房租未說明是押金) 借:管理費用 10 貸: ??銀行 10 購買電壓箱20萬進的費用已攤銷完 現(xiàn)在欠房東兩個月房租20已開專票 借:制造費用 16 進項 4 貸:其他應(yīng)付款 20 現(xiàn)在用押金10和電壓箱抵兩個月的房租也是按老師寫的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-10 12:15

你好,那就不是,是借其他應(yīng)付款20 貸營業(yè)外收入 20

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你好,借管理費用-租金 貸 其他應(yīng)收款-房東 營業(yè)外收入 就可以了
2021-01-10
同學(xué)你好,是您方支付租金還是收租金呢;
2021-01-14
您好,你多代繳的電費當(dāng)時是入到什么科目的呢。
2024-03-27
你這里的話,正常情況下是需要票據(jù)的,如果說沒有票據(jù)的話,那你這個白條的話是可以在會計上入賬的,但是這些白條在稅收申報的時候不能扣除,要做納稅調(diào)整處理。
2022-11-14
同學(xué)您好,融資租入的固定資產(chǎn),應(yīng)該是計入固定資產(chǎn)科目的,正常分錄是借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸長期應(yīng)付款,以后每月計提折舊,借制造費用——折舊費貸累計折舊,還融資款項,借長期應(yīng)付款貸銀行存款,現(xiàn)在清理,借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn),借銀行存款等貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),然后把固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
2023-02-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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