你好,當(dāng)企業(yè)虧損時,虛增盈利,可能可以避免被稅局查賬
請問老師,當(dāng)企業(yè)虧損時虛增盈利給企業(yè)帶來的好處是什么?
老師好,請問怎么看企業(yè)是虧損還是盈利啊
請問老師,企業(yè)彌補(bǔ)當(dāng)年虧損,選擇彌補(bǔ)虧損的來源有法定的先后順序么?以前的盈利、以前盈余公積和以后年度盈利三者之間先后順序,有規(guī)定必須優(yōu)先選擇誰么?
老師你好,請問申報企業(yè)所得稅時,企業(yè)盈利彌補(bǔ)虧損是可以向以前年份彌補(bǔ)還是以后年份彌補(bǔ)???
老師您好,我公司上年度虧損1.9萬,23年一季度盈利7900賬上還是虧損1.2萬,請問申報企業(yè)所得稅時怎么申報
財務(wù)離職要注意哪些?公司不交接可以直接走么?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對私轉(zhuǎn)嗎 可以用其他發(fā)票沖賬么
老師給個人開普票也需要合同和銀行轉(zhuǎn)賬嗎?他是給的現(xiàn)金。
老師,個體戶要申報個稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進(jìn)項可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會計賬面正常計提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實操上怎么處理?
跟這個客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報表都對的上,是他們弄錯了還是我搞錯了?
老師,開發(fā)票要補(bǔ)合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個抬頭可以嗎
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
老師,我們這是一道簡答題,還有別的嘛
我不會做呢
你好,當(dāng)企業(yè)虧損時,虛增盈利,可能可以避免被稅局查賬 可能為了融資,可以順利的從銀行貸款等
好吧,知道了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝