您好,購進(jìn),借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 若是小規(guī)模就沒有應(yīng)交稅費(fèi)了 銷貨,借:銀行存款(庫存現(xiàn)金) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
做購進(jìn) 和銷貨 以及結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)應(yīng)分錄和原始憑證?
老師,原始憑證一般我們分為收款、付款和結(jié)轉(zhuǎn),那邊銷售貨物應(yīng)該是什么?
車間購買鋁板進(jìn)行加工,從購進(jìn)原材料開始 ,到庫存商品 應(yīng)該怎么做分錄倍 如何結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
購入包裝材料,年底統(tǒng)一開票,分錄怎么做,入庫單和送貨單是否可以做為原始憑證
從總公司進(jìn)入肥料再銷售給零售商或者個(gè)體,農(nóng)民需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)憑證后面需要附什么原始憑證,怎么做分錄
老師,請(qǐng)教一下,個(gè)體戶美容店以前都沒有申報(bào)過稅,這個(gè)季度稅務(wù)說發(fā)現(xiàn)店主賬戶收入超過了30萬,要申報(bào)增值稅了,是個(gè)什么情況?店沒有收,開發(fā)票,那個(gè)稅申報(bào)減半還是可以免
老師 我9.30.發(fā)的過節(jié)費(fèi) 那發(fā)放表我是需要附在計(jì)提工資的后面還是 附在 之后發(fā)放工資的后面
你好老師,我們給一家敬老院開具發(fā)票,營業(yè)執(zhí)照是2022年注冊(cè)的,愛企查現(xiàn)在查詢正常經(jīng)營,但是點(diǎn)開具發(fā)票的時(shí)候,系統(tǒng)提示,當(dāng)前未查詢到納稅人信息,是否繼續(xù)開票,請(qǐng)問這個(gè)情況是怎么回事?
老師,我現(xiàn)在到建賬這里,請(qǐng)問裝修公司選小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,用哪個(gè)會(huì)計(jì)制度
上個(gè)月付款計(jì)提費(fèi)用,這個(gè)月來發(fā)票沖計(jì)提,,再補(bǔ)做一筆正數(shù),銀行存款該怎么做
香港執(zhí)照能上傳到內(nèi)地的平臺(tái)嗎?
記賬憑證怎么寫,麻煩了
老師進(jìn)出口會(huì)計(jì)簡歷要怎么完善?面試的時(shí)候要怎么說才能增加入職的幾率
老師,以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在紅沖了,然后又給開過來一張藍(lán)字的,這個(gè)增值稅的分錄怎么做,是先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,借轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng),那在重新抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),是哪兩個(gè)分錄
怎么知道是否虛構(gòu)購銷合同虛開增值稅發(fā)票
我們是小規(guī)模
您好,小規(guī)模就去掉借方的應(yīng)交稅費(fèi)就行了
銷貨不用分兩步嗎?
購進(jìn)商品如果使用微信或支付寶支付的呢?
沒有達(dá)到30萬可以免稅的需要做營業(yè)外收入嗎?
您好,使用微信支付寶就等同于現(xiàn)金,季度30萬收入的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,借:
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅 貸:營業(yè)外收入
我當(dāng)初沒有計(jì)提怎么辦,還要做營業(yè)外收入嗎?
您好,那就年末一起作營業(yè)外收入
我每收到一張發(fā)票直接做了收入,月底還需要再次做收入嗎
交了的增值稅在每一筆確認(rèn)收入時(shí)直接做了沒有計(jì)提怎么辦
嗯嗯,我公司上個(gè)月開始經(jīng)營。我是每開出一張票就做了應(yīng)收也直接做了繳納的分錄,沒有計(jì)提怎么辦?收到款也入了賬。免征的部分也沒有計(jì)提怎么辦?這樣月底還需要做收入嗎?還需要再計(jì)提增值稅嗎? 還是說直接1.季末根據(jù)增值稅計(jì)提附加稅和企業(yè)所得稅?免征增值稅那部分還需要計(jì)提附加稅嗎? 2.普票當(dāng)初沒有計(jì)提還需要做到營業(yè)外收入?
您好,季末計(jì)提就行