你好,是對方 沖紅了你的成本發(fā)票是么? 還是怎么你開出去的沖紅?

去年開了十幾萬的普通發(fā)票,沒有成本費用票,今年1月紅沖,那我去年要交所得稅嗎,要怎么處理?
去年發(fā)票開錯稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調整嗎?去年已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調整納稅申報表,還是怎的處理?
老師,我去年暫估成本5萬,3月取得發(fā)票6萬,暫估費用6萬,3月取得發(fā)票3萬,我就沖紅了成本5萬入賬6萬,沖紅費用4萬入賬3萬,5月我取得費用發(fā)票2萬,匯算清繳調整1萬不交稅,那我5月的時候分錄怎么處理啊
小規(guī)模,自然人獨資企業(yè),去年開了普通發(fā)票,去年繳納了稅款,今年這筆發(fā)票需要紅沖,但是去年繳納了個人經(jīng)營所得,今年紅沖這筆錢能退回來嗎?今年沒有開過發(fā)票,需要更正21年的個人經(jīng)營所得嗎還是只能申報在22年的個人經(jīng)營所得
去年1月份開了普票給對方,現(xiàn)在能紅沖開專票嗎?稅務上怎么操作么?今年2月份開的普票也要求改成專票,報稅的話,需要交稅嗎?
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請問這家公司今年的年報已經(jīng)填報完了嗎
老師,這個印花計算表實際工作中哪里去查找
老師:視同銷售不影響總的應納稅所得額? 但是會影響業(yè)務招待費、廣告費的計算基數(shù),是嗎? 自產(chǎn)的作為贈送樣品給客戶和作為食堂用都是視同銷售,是嗎? 那個要加上作為計算業(yè)務招待費基數(shù),哪個不要?不懂哦
土地增值稅清算中,房開企業(yè)拆遷房屋,支付拆遷補償款10萬元,同時還面積90平方米,其中70平米屬于拆遷置換面積,20平米為超置換面積。70平米置換單價為1000元每平米,超置換面積的20平米按市場單價3000元每平米。 請問這個業(yè)務中,房開企業(yè)的土地增值稅收入應確認多少?拆遷補償費成本應確認多少?
高新企業(yè)對財務軟件的要求
退休企業(yè)年金60萬,分三年領完,一年領20萬,需要交多少稅
老師,這個分期買車的時候分居中會有一個未確認融資費用,那么第二年咱們做這個未確認融資費用攤銷是怎么計算呀,按年攤銷嗎?
我開出去的沖紅
不用影響去年的所得稅,沖減今年的收入, 減少今年所得稅的。
今年沒開票了怎么辦
那你可以申請退稅吧。??
我去年開票了沒有成本票,這個要怎么處理
稅還沒報上去
所得稅也還沒交
票又開在去年了
都是去年的事了,不知道你是假設還是怎么,這么長期時間沒報稅要罰款的。 沒有成本票要多交企業(yè)所得稅。
去年12月開的票啊,沒明白我的意思嗎
1月紅沖是不是也沒什么用了
額,是的,1月沖紅也是算到2021