招待用的計入管理費用—業(yè)務招待費 然后按招待費進行納稅調增
2019年暫估的成本費用票,2020年匯算清繳前開進來,匯算清繳時需要納稅調整嗎?如果匯算清繳不用調整,賬務怎么處理需要調整以前年度損益嗎?
公司購買煙酒的費用怎么入賬,年底匯算清繳需要調增嗎?
去年12月收到的白酒發(fā)票,做賬做到今年一月份的招待費里面,需要匯算清繳調增費用嗎
老師,1??公司食堂購買的蔬菜,肉,列入員工福利費了,年底匯算清繳要納稅調增嗎?按14%?2??如果按部門直接應該放入管理費用中,年底就不用調
23年有3000費用有問題需要調增,怎么操作? 在24年匯算清繳調增可以嗎?還是需要改23年匯算清繳得報表
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進貨,三月份應該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進貨嗎
郭老師,一個人的有限公司,算獨資嗎,能給出資人報個稅嗎
老師我問下,我公司準備訴訟要收回2022年的工程款,這個款的利息部分應怎么算的?有相關條款規(guī)定嗎?我記得好像有個上限多少的?
接前任會計,發(fā)現不對,調不調
一般納稅人能開具1%和3%的普通發(fā)票嗎?
進貨和銷售的是庫存商品,本月只有一個收入就是應收2000,收入1800,銷項稅200,有成本嗎,成本分錄本月結轉分錄是什么
老師,我公司是國有企業(yè)。員工工資是當月下旬發(fā)當月工資,當月月初申報上月個稅,當月工資里代扣的個稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個稅,該退休人員10月就沒有工資了,10月初代扣的9月個稅就沒辦法從個人賬上扣,這部分個稅就會由公司承擔。請問是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個納稅調整的工資薪金那個賬載金額和實際發(fā)生額,應該按照什么填列?
進銷存系統(tǒng)先銷售后進貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預收沖應收怎么操作,能不能自動核銷,還是需要一筆筆手工核銷,麻煩老師詳細截圖示范一下,謝謝老師
這個納稅調增是全部調增嗎還是有比例,
業(yè)務招待費的稅前扣除標準是收入的千分之五和實際招待費發(fā)生額的60%,兩者的較低者,超過部分納稅調增
如果是用于送禮是怎么入賬,
也是計入業(yè)務招待費的
好的,謝謝了
好的,客氣,幫到你就好