你好 是的 需要 一塊結(jié)轉(zhuǎn)的
以前的會(huì)計(jì)本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問(wèn)今年我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候要把他上年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的一起結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?還是說(shuō)我就結(jié)賬我今年的發(fā)生額就行!
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒(méi)有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。而是到年末才一次性把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這樣可以嗎?
年底要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?以前年度沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的也要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 本年利潤(rùn)借方有115萬(wàn),貸方利潤(rùn)分配208萬(wàn) ,我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的話 就是 借:利潤(rùn)分配 -未分配208. 貸:本年利潤(rùn) 115 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)沒(méi)有余額?
我去年12月忘結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配了,我現(xiàn)在可以把去年和今年的一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?本年利潤(rùn)在借方,那我借利潤(rùn)分配-未分配,貸本年利潤(rùn) 這樣可以嗎
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
17年18年19年的都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)本年利潤(rùn)金額累計(jì)挺大的!連同前三年的一塊結(jié)轉(zhuǎn)了會(huì)影響我這個(gè)2020年本期 的利潤(rùn)表嗎
你好好不影響本年的利潤(rùn)表。