你好 內(nèi)賬按老板的意思 做就可以 外賬是按實際發(fā)生的業(yè)務做? 白條也可以做 就是不能稅前扣除?
我應該怎么記錄內(nèi)賬和外賬呢?外賬是代理會計記賬,只按照有發(fā)票和公戶進出款的,我這邊是實際發(fā)生的流水賬,有的有發(fā)票,有的是收據(jù)白條,還有沒有票的,我應該怎么統(tǒng)計比較好呀,請老師給點意見
老師,您好,我剛交接個小規(guī)模的全盤賬,只有一個會計的,出納,會計都是一個人,交接的會計說內(nèi)賬就是記錄沒有發(fā)票的賬,用表格記錄流水賬的,外賬就是記錄有發(fā)票的賬,報稅用的,是這樣嗎?在我的理解不是,外賬有的內(nèi)賬應該全部有,內(nèi)賬還多了一些沒有發(fā)票的賬嗎?是最真實的賬
老師,我才到新的公司,我翻看之前會計的記賬憑證,有一個會計是全部沒有增值稅發(fā)票,按收據(jù)和材料商給的自制憑證入賬,有一個會計做的兩本賬,一本是有正規(guī)發(fā)票的,對外報稅的,一本是沒有發(fā)票,錢是老板老婆的私人賬戶付款,兩種記賬方法應該都是不正規(guī)的。我來以后。老板說很多材料商和工人都不愿意給發(fā)票,因為開發(fā)票要多交錢,老師你說這種情況我怎么做賬呀?
您好 我是做公司內(nèi)賬和管理U盾的,公司的外賬報稅由代賬公司做,那么我這邊內(nèi)帳反應真實交易,那么白條也要做賬,那么老板和員工報銷是白條咋辦,能從對公打錢給他們嗎? 打的話 ,那外賬那邊 ,只收有票的憑證做賬咋辦,那銀行流水上面又有這筆支出
老師您好我想問個問題,我現(xiàn)在準備接手一家家具店,讓我做內(nèi)賬和外賬,請問這倆個賬怎么記 內(nèi)賬按實際業(yè)務來做,不用做稅費,也不考慮有沒有發(fā)票 外賬按發(fā)票和公戶來做 那么他是小規(guī)模納稅人,只有一個自己的記的流水那個算內(nèi)賬吧,內(nèi)賬現(xiàn)在才開始建賬呀,是不是也打上那個銀行單子記賬
匯算清繳退回預交稅款怎么做賬
咨詢下:企業(yè)所得稅匯算清繳,忘記做了,可以補申報嗎?
公司報銷可以自行擬定報銷標準,還是說要按照大眾標準來呢
老師,勞務報酬比如上個月是4000,這個月是6000。上個月繳了640。那這個是累計4000+6000來算應納所得額嗎?
社保申報,是按照統(tǒng)一的最低基數(shù)嗎
老師 會計繼續(xù)教育注冊賬號時有一個學校的畢業(yè)時間怎么填 我是報考的成人高考明年才畢業(yè)的 這個時間可以填成明年嗎
盤錦分公司2020年成立,沈陽總公司2015年成立,2020年成立盤錦分公司的時候所得稅報表是和沈陽總公司一起申報的,盤錦分公司有固定資產(chǎn)200萬,直到2024年已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在2025年要把總分公司的報表拆開,不進行一起申報,還需要調(diào)整2025年之前的報表嗎?分公司的折舊已經(jīng)抵扣完成,需要把總公司的抵扣分公司的折舊調(diào)整出來嗎?
請問老師,出口退稅系統(tǒng)導入的報關單,不能刪除了了嘛
8月份記錄一張9月份的費用發(fā)票100元以內(nèi),我憑證已經(jīng)打出來了,不高興重新弄了,可以在9月份作廢之后重新再做一遍,還是說這個小金額的不用管
老師,請問一下6月提前預支8月份工資,是直接做借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 還是借其他應收款 貸銀行存款 等8月申報了 做借應付職工薪酬工資 貸其他應收款???