同學(xué),你好,你的普通稅率是多少,你12月開(kāi)了107萬(wàn)?季度超三十萬(wàn)了。

老師好!,我是小規(guī)模納稅人,10月我們開(kāi)5萬(wàn)普票,11月開(kāi)8萬(wàn)普票,12月開(kāi)107萬(wàn)普票,都是含稅金額,請(qǐng)問(wèn)各個(gè)月份都怎樣起憑證?季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)不交增殖稅對(duì)吧,最后的增殖稅怎么起憑證呢?謝謝老師
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開(kāi)票不超過(guò)45萬(wàn)免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開(kāi)專票照常交稅,普票超過(guò)45萬(wàn)也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開(kāi)普票只要連續(xù)12個(gè)月不超過(guò)500萬(wàn),免增值稅。開(kāi)專票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無(wú)論開(kāi)專普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
老師,我公司是小規(guī)模納稅人每月都會(huì)開(kāi)具不超過(guò)15萬(wàn)增值稅專用發(fā)票,但這個(gè)月一個(gè)朋友公司讓我給他開(kāi)40萬(wàn)普票,我還可以開(kāi)嗎?普票免稅,專票納稅這月若是開(kāi)了會(huì)不會(huì)都加在一起,直接提升了我的銷售額。對(duì)我公司有啥影響?我可以開(kāi)嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)?
老師好! 公司是二房東出租房屋、小規(guī)模、每月都開(kāi)專票和普票,稅率5%。7月開(kāi)票約22萬(wàn),其中普票約5萬(wàn),未超45萬(wàn)故代開(kāi)的普票稅率稅額都是星號(hào),即免征增值稅;至8月中旬,第3季度開(kāi)票總收入超45萬(wàn)……請(qǐng)問(wèn)我第3季度的賬要把7、8月帶星號(hào)無(wú)稅額的普票計(jì)算出不含稅價(jià)和稅額、計(jì)提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,對(duì)吧?
老師,我們是餐飲公司,小規(guī)模納稅人,10月和11月開(kāi)普票開(kāi)成帶3個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票了,因?yàn)榭蛻舯容^分散,作廢了,也不好給客戶,如果不作廢,我下個(gè)月申報(bào)增值稅的話,用交增值稅和附加稅嗎,10月和11月開(kāi)的發(fā)票不含稅金額不到1萬(wàn),12月份沒(méi)怎么開(kāi)票,是不是符合季度開(kāi)票不超過(guò)45萬(wàn),不用交增值稅呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司收到生育津貼,是公司的,請(qǐng)問(wèn)記在哪個(gè)科目
員工報(bào)銷買(mǎi)藥的費(fèi)用,如何做分錄
公司賣(mài)公車,賣(mài)車收入能開(kāi)“機(jī)動(dòng)車”類目的發(fā)票嗎?
十月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以作為十月的抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好,公司房產(chǎn)原值1000萬(wàn),有一部分出租,不同客戶交租金的時(shí)間不同,申報(bào)房產(chǎn)稅計(jì)算出租房產(chǎn)原值是按全部出租的房產(chǎn)計(jì)算原值,還是按當(dāng)月收取租金的房產(chǎn)計(jì)算原值?比如說(shuō)全部出租的房產(chǎn)原值是500萬(wàn),10月份出租的房產(chǎn)原值是100萬(wàn),10月份申報(bào)房產(chǎn)稅出租房產(chǎn)原值按100萬(wàn)還是500萬(wàn)?
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅離職人員信息更新要選擇非正常嗎?
短期借款銀行賬戶編號(hào)是什么意思,我如果同一家銀行貸好幾次款,賬戶編號(hào)會(huì)變化嗎
您好老師,支付貨款,現(xiàn)實(shí)怎么做賬做平,科目怎么用?
建材一般納稅人,開(kāi)具的沙子石子,收到的水泥票,進(jìn)銷不符,能抵扣嗎
企業(yè)為員工買(mǎi)的意外險(xiǎn)收到的專票和普票分別如何寫(xiě)分錄


12月開(kāi)10萬(wàn),稅率1
借銀行5? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5/1.01=4.95? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.05 借銀行8?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8/1.01=7.92? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.08 借銀行10?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10/1.01=9.90? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.1 繳稅減免 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.23 貸營(yíng)業(yè)外收入0.23??
老師,最后貸營(yíng)業(yè)外收入那個(gè)分錄是在12月份做還是在下一年的1月做?報(bào)增殖稅時(shí)需要填哪幾張報(bào)表?
同學(xué),你好,正常是季度末最后一個(gè)月。也就是12月,主表要填寫(xiě),應(yīng)該是第十行,你可以看一下。
謝謝老師!
同學(xué),你好,不客氣的。