你好,對(duì)的,是這么做的。
你好老師我們公司是不是要收到對(duì)方開來的專票才像我這樣做分錄,借方要單獨(dú)計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額, 如果是收到專票就是我的截屏 如果收到的是普票,分錄就做成 借:勞務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付賬款等 對(duì)嗎老師?
我們公司付給材料商的款,他們的發(fā)票說要等到工程完了,一次性才開給我們,如果長(zhǎng)時(shí)間不做進(jìn)去的話,銀行賬根本就對(duì)不到,我這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估,貸:銀行存款
幫子公司代付,代付過程中有收到第三方開的專票,稅率1、3、6不等 墊付時(shí),分錄為:借:其他應(yīng)收款,借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀存?,F(xiàn)在子公司歸還墊付款 我們開了6的專票。那收到款的分錄是:借銀存,貸:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅)這樣對(duì)嗎
那老師,我做賬的時(shí)候,收到的成本票是專票沒有抵扣,是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方應(yīng)付賬款,還是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸方應(yīng)付賬款呢,稅額要單獨(dú)做出來嘛
我們公司收到對(duì)方公司開給我們的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)專票,會(huì)計(jì)分錄怎么做 是這樣做的么? 借:庫存商品(紅字)貸:應(yīng)付賬款 ,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 ,借:成本 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
公司支付團(tuán)體保險(xiǎn)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問一下,有沒有無完稅的證明呢? 在稅務(wù)局哪里去找呢
長(zhǎng)期提額稅務(wù)局分局下發(fā)了一個(gè)檢查文書,還有一個(gè)調(diào)額申請(qǐng)書,我現(xiàn)在該怎么做?是需要把申請(qǐng)單下載打印出來蓋章拿上去稅務(wù)局辦理嗎?
請(qǐng)問,工資表給人家造的4295元,因?yàn)榭ㄞD(zhuǎn)賬有5元手續(xù)費(fèi),出納給人家發(fā)放了4290元。這差5元要怎么入賬
非貿(mào)付匯代扣代繳企業(yè)所得稅的稅率有哪些。具體點(diǎn)
老師,不是公司的員工,為公司辦事加油等費(fèi)用能報(bào)銷嗎,謝謝
深圳市在電子稅務(wù)局報(bào)稅實(shí)際操作流程有不
老師,到這一步是不是公司取名通過了?
老師,一個(gè)單位給另一個(gè)單位移交一臺(tái)車需要提供什么資料,才知道車是夠移交?
老師我一直在想為什么收到的是普票就不計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,因?yàn)槠掌辈荒艿挚鄱惞荒墚?dāng)作結(jié)轉(zhuǎn)成本的依據(jù)是吧
不能抵扣增值稅的。