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你好老師我們公司是不是要收到對(duì)方開來的專票才像我這樣做分錄,借方要單獨(dú)計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額, 如果是收到專票就是我的截屏 如果收到的是普票,分錄就做成 借:勞務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付賬款等 對(duì)嗎老師?

你好老師我們公司是不是要收到對(duì)方開來的專票才像我這樣做分錄,借方要單獨(dú)計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額,
如果是收到專票就是我的截屏
如果收到的是普票,分錄就做成
借:勞務(wù)成本
貸:其他應(yīng)付賬款等
對(duì)嗎老師?
2021-01-05 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-05 17:56

你好,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶3299 追問 2021-01-05 18:02

老師我一直在想為什么收到的是普票就不計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,因?yàn)槠掌辈荒艿挚鄱惞荒墚?dāng)作結(jié)轉(zhuǎn)成本的依據(jù)是吧

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齊紅老師 解答 2021-01-05 18:05

不能抵扣增值稅的。

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你好,對(duì)的,是這么做的。
2021-01-05
借、勞務(wù)成本貸、其他應(yīng)付款。
2025-03-14
是的,可以這樣來寫。
2023-12-04
您好,借:銀行存款;貸:其他應(yīng)付款——掛靠方 收到票 借:勞務(wù)成本;貸:其他應(yīng)付款——掛靠方
2025-03-13
你好一般納稅人的允許抵扣的單獨(dú)做 沒有認(rèn)證的你可以做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 以后認(rèn)證抵扣
2023-03-10
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