你好? 退稅的話到時(shí)匯算清繳過(guò)后 你們電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅操作就行了?,F(xiàn)在退稅是很方便的??

就是我這邊第四季度會(huì)繳納所得稅 但是匯算清繳因?yàn)樯婕把邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 就會(huì)不用交稅 那如果第四季度交稅了 又會(huì)涉及退稅 麻煩 這個(gè)有什么好的操作辦法 ?
甘老師,2020年1-3季度應(yīng)交所得稅2000,研發(fā)支出費(fèi)用化支出有100萬(wàn).可以加計(jì)扣除75萬(wàn)對(duì)吧?第四季度也有盈利,如果第四季度再預(yù)繳所得稅,那匯算清繳加計(jì)扣除后肯定虧損不是要退稅嗎? 如果不想退稅,第四季度就不能再交稅了吧?怎么處理
老師您好,我突然想起來(lái)一個(gè)問(wèn)題,我們目前沒(méi)有享受第四季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,所以我第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候,就要按照會(huì)計(jì)利潤(rùn)預(yù)繳企業(yè)所得稅,我怕到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候,加上研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,到時(shí)候牽扯到退稅,我怕稅務(wù)局不退,又要查賬,麻煩,第四季度該如何預(yù)繳呢
老師,我們按會(huì)計(jì)上第四季度不用交所得稅,但是因?yàn)檎写M(fèi)只能60扣除,匯算清繳就要交所得稅了,那我12月底要不要計(jì)提所得稅
老師好,我們公司高企,研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除,第四季研發(fā)費(fèi)比較大額 又不能加計(jì)扣除嗎,這樣利潤(rùn)就超了300萬(wàn),就要按照25%來(lái)交,等匯算因?yàn)閰R算第四季度會(huì)把研發(fā)費(fèi)算進(jìn)去,這樣又不達(dá)到300萬(wàn),到時(shí)會(huì)產(chǎn)生退稅100多萬(wàn),我能不能提前第四季度的利潤(rùn)總額先填寫按照300萬(wàn)內(nèi)來(lái)就按照5%這樣交 或者直接預(yù)提一筆200多萬(wàn)費(fèi)用,匯算再調(diào)增這個(gè)。
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開(kāi)發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問(wèn)題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說(shuō)明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問(wèn),應(yīng)該找誰(shuí)問(wèn)?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過(guò)了,老板一般都會(huì)問(wèn)些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對(duì)公收到20200元,我們給對(duì)方開(kāi)票金額20000元可以嗎


我們這邊申請(qǐng)退稅的話 比較麻煩
你好? ?如果很麻煩的話 。 你多繳納了稅費(fèi) 你就申請(qǐng)以后年度抵減就行了。? ?
比如說(shuō)把加計(jì)扣除的費(fèi)用加上去呢 , 這樣合規(guī)嗎
你好? ?你們這個(gè)加計(jì)扣除的話? 是可以減少企業(yè)所得稅的。? 你多繳納了 那么你就得退稅了。? 你要看你們是否滿足加計(jì)扣除 。滿足就退稅或者申請(qǐng)抵減哈??