你好 借應(yīng)交稅費(fèi)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
上個(gè)季度計(jì)提了所得稅,這個(gè)季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這次怎么做分錄
上個(gè)季度本年利潤(rùn)是-3957.18,所得稅就為0,這個(gè)季度本年利潤(rùn)8896.65,我這個(gè)季度提所得稅費(fèi)用應(yīng)該提多少
我上個(gè)季度計(jì)提了所得稅,因?yàn)橛袕浹a(bǔ)上年虧損不用交稅,我這個(gè)月做沖銷,因?yàn)楸炯径纫膊恍枰?jì)提,沖完利潤(rùn)表中所得稅成了負(fù)數(shù),可以負(fù)數(shù)填列嗎?該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)上季度盈利 本季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 9月末還要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?累計(jì)利潤(rùn)總額?多了計(jì)提這個(gè)意思?
1.2季度所得稅是正數(shù),第三季度是負(fù)數(shù),1-3總的利潤(rùn)總額是正數(shù),第三季度還要計(jì)提繳納嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
老師看不太明白,您能說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)嗎?
紅沖計(jì)提的 不需要繳納的
哦,老師企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的,每個(gè)季度需要計(jì)提嗎?還是到年底再計(jì)提
你好 實(shí)際需要繳納才計(jì)提的
小白一枚,沒(méi)有做過(guò)賬,那企業(yè)所得稅就是每年年底再計(jì)提?
不是季度預(yù)繳需要交就得計(jì)提