您好,按不含增值稅金額申報。20年度普通發(fā)票可以享受1%
小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬,代開專票已預交增值稅和城建稅,城建稅及教育費附加申報表怎么填
2020年小規(guī)模納稅人減至1%納稅,小規(guī)模企業(yè)第三季度只開了含稅10000萬的普票,按要求不含稅部分為9900.99,應納稅部分為99.01?,F(xiàn)在做報表,因為整個季度沒超過30萬銷售額,享受免增值稅政策,報表怎么填呢,還是填增值稅報表第11欄,自動跳出來稅額為297.03,不是應該是99.01嗎
小規(guī)模納稅人,自開專票+自開普票+之前在稅局代開發(fā)票已超過季度30萬,那我應該怎么申報?優(yōu)惠政策還有沒有享受?增值稅申報表主超和附表我應該怎么填?
老師,我們小規(guī)模納稅人第三季度開局普票600122.18元,負數(shù)發(fā)票37766.47元,我該怎么填寫增值稅申報表呀?填第幾行?開局的免稅普票超過45萬二而且還有負數(shù)發(fā)票?我該怎么填寫金額
老師 我們小規(guī)模納稅人這個季度開了專票和普票,都各開了1%和3%的稅率金額,沒有超過30萬,請問增值稅申報表怎么填寫呢?
稅務系統(tǒng)上的23年二季度的財務報表主營業(yè)務收入少報了99元,稅務局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務報表利潤表主營業(yè)務收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應該改哪里
財務bp需要涉及稅務風險預測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預繳不是應該收到預收款的當月就要申報預繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應該次月預繳
老師實操3月的手工賬我覺得我做錯了,又不知道哪里錯了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟組織會計制度:村股份經(jīng)濟聯(lián)合社:收到上級撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費用支出.有收入,計入專項應付款還是計入補助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
開專票不能享受1%是嗎?!
您好,開專用發(fā)票按發(fā)票上的稅率,沒有優(yōu)惠
為什么代開的發(fā)票,系統(tǒng)自動填的表格數(shù)據(jù)申報按1個點申報,那這樣的話,我豈不是要修改?
您好,這個是系統(tǒng)原因