您好,是先去稅務(wù),再去工商,最后做賬。
老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問(wèn)題想請(qǐng)教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來(lái),我做了暫估入賬,后來(lái)發(fā)票一部分開來(lái),一部分還未開(38萬(wàn))這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來(lái)出現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來(lái)賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬(wàn))原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
麻煩問(wèn)下小林老師:我明白您的意思了,那我想問(wèn)下:是我賬面先做30萬(wàn)的退股,還是先到工商部門做減資?有先后順序嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下建筑行業(yè)在江門做了外經(jīng)證,外經(jīng)證金額比實(shí)際合同小,是先開發(fā)票去請(qǐng)款,工程還沒(méi)結(jié)算。核銷需要出具結(jié)算書,有什么其他足以說(shuō)明擬結(jié)算金額的資料嗎?
老師,我想問(wèn)下正常的做賬憑證順序是,先做購(gòu)入下來(lái)是銷項(xiàng),然后是費(fèi)用,銀行流水,工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本這些,我想問(wèn)下,購(gòu)入和銷售的時(shí)候比如說(shuō)當(dāng)月有付款或者收款,但是金額不一定對(duì)的上,我是先做應(yīng)付或者應(yīng)收賬款,后面做銀行的時(shí)候借應(yīng)收或者應(yīng)付。還是做一部分銀行,再做一部分應(yīng)收和應(yīng)付
老師您好,我想問(wèn)一下,就是我們假如說(shuō)3月份開了一張12月份的環(huán)保設(shè)備運(yùn)維的發(fā)票,然后我的這個(gè)問(wèn)題就是說(shuō)我這個(gè)員工工資現(xiàn)在目前太少,假如說(shuō)1~3月吧,嗯,可能只能達(dá)到1萬(wàn)多的這個(gè)人工成本,但是往后這幾個(gè)月,嗯,每個(gè)月都要做工資,我的意思就是說(shuō)1~3月不是要交企業(yè)所得稅嗎?我我不想就是說(shuō)嗯,因?yàn)榍捌谌斯こ杀旧?,交的所得稅過(guò)多,然后到了年底還要調(diào)增退稅,因?yàn)橥蟛皇俏疫@幾個(gè)月都要一直做工資嗎?肯定到時(shí)候費(fèi)用還會(huì)上來(lái),我說(shuō)我想問(wèn)的是能不能先不交企業(yè)所得稅,到年底再交啊,或者說(shuō)退稅麻煩嗎?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
以為直接去工商做呢?那減資手續(xù)麻煩嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料呢
您好,減資比較麻煩,還得登報(bào),建議您先跟工商機(jī)關(guān)溝通確認(rèn),各地要求有差異。
老師,那如果不做減資,股東把30萬(wàn)還回來(lái),銀行存款最多有70萬(wàn)。公司一直處于虧損狀態(tài),且銀行存款余額小于實(shí)收資本。那公司注銷的時(shí)候,銀行存款怎么處理,可以轉(zhuǎn)到股東賬戶嗎?(公司兩個(gè)股東,其實(shí)是父子關(guān)系)
您好,是的,是轉(zhuǎn)股東賬戶
那老師轉(zhuǎn)股東賬戶還需要繳納個(gè)稅嗎?
您好,注銷后股東取得剩余資金,不需要繳納個(gè)稅
那是不是股東一定得把借款還到公戶,公司注銷,就不用交個(gè)稅了,如果借款不還,就要交個(gè)稅?
您好,是的,您的理解非常正確
老師,剩余資金分股東,是按投資比例來(lái)分嗎?,分錄是不是: 借:實(shí)收資本 貸:銀行存款
您好,最后一筆分錄是借負(fù)債,權(quán)益科目貸資產(chǎn)科目