你好,需要填寫的,需要交增值稅。

老師好 我們是機(jī)械租賃企業(yè) 收到預(yù)收款時20萬我就申報了增值稅 但是沒開發(fā)票 我上季度開了9萬多發(fā)票 增值稅申報表怎么填
收到預(yù)付工程款要申報增值稅嗎?沒開發(fā)票怎么申報?
四季度收到工程預(yù)付款沒開發(fā)票,增值稅申報表用填寫嗎?
老師,小規(guī)模,季度申報,第四季度開票收入2千元,未開票收入1萬元,這倆個數(shù)字在增值稅納稅申報表里怎么填寫?
發(fā)票這兩天注備開,我可以做成一季度的收入?
你好,收入可以做到一月份。
那這季度報表也不用填寫了吧
第四季度的財務(wù)報表需要申報。
你發(fā)生了業(yè)務(wù)怎么能不申報?即使你沒有業(yè)務(wù),你也得零申報。
老師我的意思是工程預(yù)付款我在申報表中不填寫,按零申報填報
你好 你們開始施工了嗎?
施工了一半,這月初要開全額發(fā)票后,給我們付款
那就直接繳納增值稅 申報增值稅 所得稅可以不做收入
老師,我的進(jìn)項抵扣少,想著元月份開票時,成本發(fā)票也有進(jìn)項了,再申報繳納增值稅
你好,一月份開的發(fā)票,不允許抵扣12月份的。
老師,我這月把十二月份進(jìn)項勾選認(rèn)證了,元月份開票抵扣可以嗎?
開票日期是一月份的,不允許抵扣12月份的。
12月份的進(jìn)項什么時候可以抵扣
只要是開票日期,12月31號之前的,你在這個月申報之前,勾選確認(rèn)簽字都可以抵扣。
發(fā)票認(rèn)證不是是在開票之日起360天去系統(tǒng)認(rèn)證 。認(rèn)證之后留抵的進(jìn)項稅是沒有時間限制的;跨年的發(fā)票只要沒超過360天可以認(rèn)證抵扣的。
你好,現(xiàn)在時間沒有限制的,超過一年也可以抵扣的。
老師,那為什么我到時申報元月份增值稅不能抵扣呢
你行,你沒有勾選發(fā)票嗎?你勾選了,你確認(rèn)簽字了嗎?