你好,需要填寫(xiě)的,需要交增值稅。
老師好 我們是機(jī)械租賃企業(yè) 收到預(yù)收款時(shí)20萬(wàn)我就申報(bào)了增值稅 但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票 我上季度開(kāi)了9萬(wàn)多發(fā)票 增值稅申報(bào)表怎么填
收到預(yù)付工程款要申報(bào)增值稅嗎?沒(méi)開(kāi)發(fā)票怎么申報(bào)?
四季度收到工程預(yù)付款沒(méi)開(kāi)發(fā)票,增值稅申報(bào)表用填寫(xiě)嗎?
第四季度有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了稅額,1%開(kāi)成了5%,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)申報(bào)表
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤(pán)點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫(xiě)二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
發(fā)票這兩天注備開(kāi),我可以做成一季度的收入?
你好,收入可以做到一月份。
那這季度報(bào)表也不用填寫(xiě)了吧
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要申報(bào)。
你發(fā)生了業(yè)務(wù)怎么能不申報(bào)?即使你沒(méi)有業(yè)務(wù),你也得零申報(bào)。
老師我的意思是工程預(yù)付款我在申報(bào)表中不填寫(xiě),按零申報(bào)填報(bào)
你好 你們開(kāi)始施工了嗎?
施工了一半,這月初要開(kāi)全額發(fā)票后,給我們付款
那就直接繳納增值稅 申報(bào)增值稅 所得稅可以不做收入
老師,我的進(jìn)項(xiàng)抵扣少,想著元月份開(kāi)票時(shí),成本發(fā)票也有進(jìn)項(xiàng)了,再申報(bào)繳納增值稅
你好,一月份開(kāi)的發(fā)票,不允許抵扣12月份的。
老師,我這月把十二月份進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證了,元月份開(kāi)票抵扣可以嗎?
開(kāi)票日期是一月份的,不允許抵扣12月份的。
12月份的進(jìn)項(xiàng)什么時(shí)候可以抵扣
只要是開(kāi)票日期,12月31號(hào)之前的,你在這個(gè)月申報(bào)之前,勾選確認(rèn)簽字都可以抵扣。
發(fā)票認(rèn)證不是是在開(kāi)票之日起360天去系統(tǒng)認(rèn)證 。認(rèn)證之后留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是沒(méi)有時(shí)間限制的;跨年的發(fā)票只要沒(méi)超過(guò)360天可以認(rèn)證抵扣的。
你好,現(xiàn)在時(shí)間沒(méi)有限制的,超過(guò)一年也可以抵扣的。
老師,那為什么我到時(shí)申報(bào)元月份增值稅不能抵扣呢
你行,你沒(méi)有勾選發(fā)票嗎?你勾選了,你確認(rèn)簽字了嗎?