您好!需要結(jié)平。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? 貸:應(yīng)交增值稅-減免稅款
老師,應(yīng)交增值稅-減免稅款,需要結(jié)平嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我期未結(jié)帳的時(shí)候系統(tǒng)提示我,增值稅未結(jié)轉(zhuǎn),但是因?yàn)槲覀兪且患倚∫?guī)模,增值稅是免交的,我增值稅做的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款;貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅收入?,F(xiàn)在我還需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款),年末需要結(jié)轉(zhuǎn)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款);月末結(jié)轉(zhuǎn)也是這樣做分錄嗎?
小規(guī)模稅控盤抵減,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)。還需要再把應(yīng)交增值稅(減免稅款)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
結(jié)轉(zhuǎn)免交增值稅需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓在9月,我們印花稅是季度申報(bào) 這個(gè)股轉(zhuǎn)是按此還是說季度申報(bào)也可以呢
一般納稅人,給對(duì)方開具普通發(fā)票,其中一個(gè)項(xiàng)目需要退貨,重開,可以部分紅沖再重新開嗎?
請(qǐng)問,電子稅務(wù)局網(wǎng)站導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息可以看到項(xiàng)目信息嗎?謝謝
三年前的發(fā)票還能入賬做在現(xiàn)在嗎
老師老板買了一只2萬的包包,可以開票入賬嗎
就是我們是北京的公司,想做煤炭業(yè)務(wù)有什么要求嗎?就是進(jìn)貨出貨在外地,北京公司可以開發(fā)票嗎?煤炭業(yè)務(wù)發(fā)票
請(qǐng)問公司給招采平臺(tái)付的錢沒有發(fā)票怎么辦?
?老師,我們公司是有限合伙企業(yè),把錢借給了合伙人,合伙人是公司,借款期限是2025.9-2026年.9月,可以簽無償借款合同嗎?不交增值稅。
老師,我們小規(guī)模公司,想開勞務(wù)發(fā)票人工費(fèi)抵成本,我們需要提供什么信息給勞務(wù)公司
老師好,單位是做石油開發(fā)類項(xiàng)目的,簽的合同為石油技術(shù)服務(wù)類合同,請(qǐng)問在設(shè)置成本類和收入類科目時(shí),應(yīng)該用什么科目呢?
不是放入轉(zhuǎn)出未交增值稅中嗎?
那個(gè)是轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
哦,但是,年終,我的減免稅款,借方有余額,我可以從貸方轉(zhuǎn)出,然后放入轉(zhuǎn)出未交增值稅中嗎?
可以轉(zhuǎn)入未交增值稅中的
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利哈!