你好 報表重分類了 把預(yù)收賬款借方的,重分類到應(yīng)收賬款了
老師,超市營業(yè)期交的電費,怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因為錄入期初了嘛),那負(fù)債+所有者權(quán)益那邊要對應(yīng)錄哪里呢?
項目辦公用品費用計入在建工程還是管理費用
請問營業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動贈送的活動的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠房置換跟對方企業(yè)互相開票了,對方開給我的進(jìn)項算下來能加計抵減幾百萬,我能做加計抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺費的錢,平臺費扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費用1008借:銷售費用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會計在京東買五糧液白酒兩箱國慶中秋送禮,因為是國補補貼的東西只能開個人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
那這個沒問題曬
沒有問題 是報表重分類了
但是我這個應(yīng)收我是收到了的嗎,這個怎么弄
你拉一下預(yù)收賬款的明細(xì),看有幾個是借方余額的,與報表的應(yīng)收賬款核對一下
我對了的,是這樣的。
可是我想表達(dá)的是,我這個錢是收了的嘛,怎么能搭在應(yīng)收里面,那我以后怎么沖
那就是沒錯 預(yù)收的客戶借方余額,實質(zhì)就是應(yīng)收賬款
那以后我不用沖應(yīng)收賬款了?
不用管應(yīng)收賬款 次月,如果貸方余額了,他還是會回預(yù)收賬款的
因為我們都是別人先打錢給我們,我們在賣給他們,那以后我們的應(yīng)收不是越來越多?
你不可能一直掛往來吧 打錢來了 出貨,開票 借?預(yù)收賬款? ?貸?營業(yè)收入 沖掉了呀
是的呀,沖掉了,預(yù)收賬款借方不就在應(yīng)收的借方去了,我的應(yīng)收不就越來越多了?
只是報表中到借方了,賬務(wù)上,并不動。
是的,我的意思的報表上的就這樣一直擺在那里,沒關(guān)系的嗎?
你檢查一下看,是什么原因形成的預(yù)收賬款借方?
因為別人先打貨錢,就借銀行存款,貸,預(yù)收賬款曬,我們賣給他們貨了,借 預(yù)收賬款 貸 營業(yè)收入 沖掉了呀
我這個有問題不
沖掉了,應(yīng)該是平了 借方余額,就證明發(fā)的貨多了,借方余額,形成應(yīng)收款了
我預(yù)收里還有余額呀,還沒有沖完,50萬的預(yù)收賬款,我們只發(fā)了23萬的貨
你把明細(xì)賬拉一下看,看看是什么原因形成的借方余額 如果預(yù)收50,借方23,不可能是借方余額呀