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對(duì)外捐贈(zèng)視同銷售不是用售價(jià)來做分錄嗎

2021-01-04 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-04 13:23

你好,是自產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)嗎??

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快賬用戶9841 追問 2021-01-04 13:26

5、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年甲公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),該批商品的實(shí)際成本為100萬元,售價(jià)為200萬元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為26萬元,下列各項(xiàng)關(guān)于甲公司對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理中正確的是( ?。┤f元。 借:營業(yè)外收入                   226  貸:主營業(yè)務(wù)收入                  200    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)       26 借:營業(yè)外支出                   126  貸:庫存商品                    100    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)       26 借:營業(yè)外支出                   226  貸:主營業(yè)務(wù)收入                  200    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)       26 借:營業(yè)外支出                   100  貸:庫存商品                    100

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齊紅老師 解答 2021-01-04 13:27

你好,賬務(wù)處理是 借:營業(yè)外支出 126萬 貸:庫存商品 100萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26萬

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你好,是自產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)嗎??
2021-01-04
同學(xué), 不是按成本價(jià)視同銷售計(jì)算銷項(xiàng),這個(gè)是按售價(jià)來計(jì)算銷項(xiàng)。
2022-08-05
將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人。視為視同銷售!
2020-08-19
同學(xué)您好,這是一樣的,都需要視同銷售
2023-12-10
你好,對(duì)的,您的理解是正確的;
2020-08-23
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