你好,你這是預(yù)收賬款,開票到?jīng)_預(yù)收賬款就可以; 開票后: 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
銷售收入未開銷項發(fā)票怎么做賬,會計分錄說下
預(yù)收賬款已經(jīng)開具發(fā)票,沒有成本,本月申報企業(yè)所得稅,如何處理會計分錄怎么做
外貿(mào)企業(yè)有銷售收入未開發(fā)票如下做賬了,那么開具發(fā)票后如何做賬,具體會計分錄怎么做呢
老師問一下銷售貨物未開具發(fā)票的情況下,如何做會計分錄,為什么有的企業(yè)把這個業(yè)務(wù)記作預(yù)收賬款?
收到貨,款已付,發(fā)票沒到,如何做賬處理,具體的會計分錄怎么做
老師請問一下,我們買的碧根果,然后讓食品廠加工成果仁,然后賣出去,這個加工費應(yīng)該計入哪個科目比較合適?
我公司每次進口貨物,都是找物流,款支付給物流公司,物流公司再去申報,但是給我們的稅單是其他公司的名字,我們還能認證進口增值稅嗎
收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
支付未收到發(fā)票我是放在: 借:管理費用-暫估電費 貸:銀行存款 請問收到發(fā)票時,又怎么做分錄呢?
我們是建筑行業(yè),今年有開3個點簡易計稅的,9個點工程服務(wù)的,還有13個點材料票的,我們怎么算增值稅稅負率。
這種發(fā)票可以把車輛作為固定資產(chǎn)嗎
老師,這個公司說收了8個點開專票,他這是怎么算的,能列個計算過程么?
老師,我們是小規(guī)模,1月份,我們收到8500元,并發(fā)了貨,6月份,我們收到5600元,也發(fā)了貨,8月份,收到9000元,也發(fā)了貨,在8月份,客戶要求開了一張23100的發(fā)票,只有一個項次,其中 8500元 已在第一季度作為無票收入報了稅,5600元未在第二季度申報,老師,這個帳我該怎么做呢
一般納稅人企業(yè),以前年度多計提的工資、福利費這些都可以通過以前年度損益進行調(diào)整嗎
老師您好,A企業(yè)注冊資本100萬未實繳,通過債權(quán)受讓第三人債權(quán),形成應(yīng)收賬款100萬(人民法院已經(jīng)裁定)請問將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為實收資本,注冊資本不變,應(yīng)當如何處理。
確認收入是12月的匯率,而發(fā)票開出來是10月出口的匯率,這個差額怎么入賬呢
你好,差額入財務(wù)費用-匯兌損益