您好,會(huì)計(jì)上計(jì)入宣傳費(fèi)是800萬,稅法最高抵扣限額是5000*0.15=750萬,所以納稅調(diào)增50萬。
我8月賬里主營業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計(jì)入了,報(bào)稅的時(shí)候,經(jīng)理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個(gè)她說下月調(diào)整 問題一,對(duì)于作廢發(fā)票還計(jì)入收入,還有銷項(xiàng)稅額的,我申報(bào)表里,這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問題二,對(duì)于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報(bào),這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個(gè)月也是原路沖回?8月按含稅收入報(bào)稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會(huì)減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
關(guān)于第(5)小點(diǎn),“該項(xiàng)目的上馬會(huì)導(dǎo)致該企業(yè)其他同類產(chǎn)品的收益減少10萬元,如果該公司不上該項(xiàng)目,外商會(huì)立即與其他企業(yè)合作; “,為何僅第5年減10萬,并且還不乘以(1-25%)? 2、設(shè)備的稅法折舊期是8年、廠房的折舊期是5年,為何不在第8年末和第5年末對(duì)變現(xiàn)的部分計(jì)算折舊抵稅? 3、如果考試時(shí)真的遇到這個(gè)題,我應(yīng)該按照什么思路解這道題?
5小題為什么是調(diào)增50萬啊,會(huì)計(jì)和稅法上面認(rèn)可的數(shù)字是多少啊,做題思路怎么樣呢?關(guān)于這個(gè)會(huì)計(jì)上和稅法的調(diào)增調(diào)減金額
老師緊急求救,我接手上一任會(huì)計(jì)的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會(huì)計(jì)科目。余額都不對(duì),然后我就再一個(gè)一個(gè)調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)余額,9月份他報(bào)表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實(shí)際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計(jì)提了23173.15銷項(xiàng)稅。然后我就從去年一個(gè)個(gè)找。上一個(gè)會(huì)計(jì),他的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對(duì)不上,我就一個(gè)一個(gè)在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個(gè)差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會(huì)了調(diào)了,怎么調(diào)都不對(duì),直接補(bǔ)銀行存款也不對(duì),明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
老師,公戶收到一筆三亞市引進(jìn)人才住房租賃和購房補(bǔ),請(qǐng)問計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)(這筆700元補(bǔ)貼無需發(fā)放給個(gè)人)
老師,公戶收到一筆三亞市引進(jìn)人才住房租賃和購房補(bǔ)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
墊付的費(fèi)用可能收不回來,計(jì)入營業(yè)外支出可以嗎,沒發(fā)票是不是得納稅調(diào)增
老師好,股東完成了部分實(shí)繳投資款,需要到工商備案嗎?
你好,老師,施工合同,承包方式,甲供材,就可以開具3%增值稅發(fā)票吧!甲供材理解為主材,輔材都是甲供嗎?
對(duì)公賬戶給個(gè)人轉(zhuǎn)賬備注代扣代繳,個(gè)人交不交個(gè)人所得稅
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有要求不同類型的公司必須用什么準(zhǔn)則嗎
請(qǐng)問老師,我們是一家建筑勞務(wù)公司,今年被稅局查到殘聯(lián)金申報(bào)問題了!現(xiàn)在就是對(duì)農(nóng)民工工資發(fā)放做了個(gè)稅申報(bào),但這幾千萬的工資總額是否計(jì)入殘聯(lián)金基數(shù)?
小區(qū)物業(yè)購買綠化帶苗木計(jì)入什么費(fèi)用
我們發(fā)生了業(yè)務(wù),購進(jìn)服務(wù)器銷售給對(duì)方,病負(fù)責(zé)服務(wù)我的維護(hù)及其他項(xiàng)目的維護(hù),但是沒有約定各項(xiàng)內(nèi)容的金額,只有一個(gè)總金額,想問一下,在這種情況下我們?cè)撛趺撮_票???
嗯,老師這個(gè)宣傳費(fèi)計(jì)什么科目了,銷售費(fèi)用嗎?那會(huì)計(jì)上也就是,銷售費(fèi)用損益類科目,表示利潤(rùn)減少-800,也就是會(huì)計(jì)上 -800 稅法可以抵扣 -750會(huì)計(jì)向稅法看齊,也就是調(diào)增50吧,老師你那個(gè)800正數(shù)不對(duì)吧,還是我沒理解到位呢
您好,我這個(gè)正數(shù)是抵扣限額算的,如果是對(duì)利潤(rùn)的影響 確實(shí)是-800和-750這樣。宣傳費(fèi)進(jìn)的是銷售費(fèi)用。您理解的是正確的。但是考試來說 還是寫稅法抵扣限額為750寫成正數(shù)。
不太理解抵扣限額這個(gè)調(diào)增50啊
您好,就是會(huì)計(jì)上計(jì)入銷售費(fèi)用,他對(duì)利潤(rùn)的影響是-800萬,收入-成本-800萬;稅法允許抵扣是收入*0.15,也就是750萬,稅法計(jì)算應(yīng)該繳稅的部分是收入-成本-750萬,交稅的時(shí)候要按照稅法計(jì)提,所以在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上%2B50萬。 比如現(xiàn)在收入1000萬,成本100萬,宣傳費(fèi)800萬,現(xiàn)在會(huì)計(jì)利潤(rùn)=1000-100-800=100萬元;稅法宣傳費(fèi)只讓抵扣750萬,那稅法上計(jì)算的應(yīng)納稅所得額=1000-100-750=150萬,但是實(shí)務(wù)中普遍用會(huì)計(jì)利潤(rùn)去調(diào)整,所以應(yīng)納稅所得額就用會(huì)計(jì)利潤(rùn)的100%2B調(diào)增的50。
五星哈,謝謝老師
您好,您不用客氣的~很高興能幫到您~