您好,因為代扣代繳境外單位,所以用6%。
請問老師我昨天做了一個實務的題目!問小規(guī)模納稅人不能使用的明細科目:應交稅費-簡易計稅!分別選項是:1.應交稅費-應交增值稅, 2.應交稅費-簡易計稅 ,3.應交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅,4,應交稅費-代扣代交增值稅!我選的是4!但是題解析說:簡易計稅用于增值稅一般納稅人!但是今天復習經(jīng)濟法看到小規(guī)模這個是簡易計稅!
您好,老師,我想問一個稅法的問題,請問受托加工的服務,增值稅率什么時候用13%,什么時候用6%?比如說,甲涂料廠,受乙企業(yè)委托定制一批帶有乙企業(yè)標識的涂料,乙企業(yè)提供主要材料價值2萬元,并支付不含稅的加工費1萬元,請問老師,甲企業(yè)此時應當繳納的增值稅,為什么是1×13%,為什么不是6%?這里甲企業(yè)提供的不是一項受托加工服務嗎?稅率不是6%嗎?
老師我發(fā)的3張圖片中,幫忙看下安利中(2)的會計分錄,不是簡易計稅嗎?為什么計算出來應交稅費-簡易計稅82.57 怎么計算出來的,老師2的會計分錄為啥用工程結(jié)算 ,我換成主營業(yè)收入可以嗎? 老師5的會計分錄不理解,給講講嘛?實際工作中,老師您用那個會計科目。借方 應交稅費-簡易計稅 這不是分包方計算出來的嗎?不理解還沖減工程施工 6)會計分錄在實際工作中可以不列嗎?不理解? 另外老師比如進項留底,一個項目是簡易計稅,另一個項目一般計稅,能抵扣嗎?老師同一個公司,項目不同還可以用兩種計稅方法啊?不理解 分部回答,看完圖片謝謝
老師,您好,想問一下這個地方再算代扣代繳增值稅的時候為什么用6稅率呢,題目中不是已經(jīng)說了是簡易計稅嗎,不是應該用3嗎
您好老師,我們是園林單位,有一塊場地是租給別的單位做停車場用,按規(guī)定是簡易計征增值稅的,我們又是一般納稅人,也有經(jīng)營13%和6%的項目,那我們這個算是兼用簡易計稅方法和一般計稅方法計稅項目的不動產(chǎn)進項稅準予從銷項稅額中全額抵扣的情況嗎?
超豪華小汽車零售加征交的消費稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨立的餐飲門店,只做供應鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財務分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個月有兩張銷項發(fā)票做賬了,月初也申報了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應商在B平臺賣貨,B平臺按以銷售價減成本價的差額開具6點稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預收,開票,:預收,貸:收入和稅,支付成本價:借:預收,貸:銀行)某月,B對某公益性組織捐贈現(xiàn)金,A供應商對B的這次捐贈提供貨物贊助,以在B平臺銷售的貨物按成本價開票給A,不打款,抵贊助款,請寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務處理,請問A公司預收賬款怎么平賬
利潤總額是負數(shù),凈利潤是負數(shù),所得稅倒擠出來,未分配利潤減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤相等。這個所得稅怎么解釋
老師,股東和法人,不交社??梢蚤_工資和發(fā)年終獎嗎?
老師,請問一下 我們公司環(huán)境檢測報告上排污水項目有懸浮物 氨氮等等 想請問我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報此分類的環(huán)保稅
這個確認壞賬11700為什么沒有用
建安企業(yè)異地施工必須在異地預交企業(yè)所得稅和增值稅嗎?預交企業(yè)所得稅按什么稅率預交?有分包工程增值稅按差額預交嗎?
什么意思,老師,沒太明白
您好,代扣代繳的境外單位需要繳納的增值稅,所以按6%