同學(xué),你好 這個(gè)你需要問(wèn)稅務(wù)局了,你之前是不是申請(qǐng)臨時(shí)提額
劉老師,想咨詢下 小規(guī)模在稅局代開(kāi)和自己在公司開(kāi)發(fā)票,一個(gè)季度能開(kāi)多少額度?在稅局代開(kāi)和在公司自己買稅控盤,自己開(kāi),都分別能開(kāi)多少額度?今天去稅局開(kāi)普通發(fā)票,他說(shuō)我們本季度開(kāi)票額,超過(guò)30萬(wàn)了,就不給我開(kāi)了。那如果是自己安了稅控盤是不是就沒(méi)有限額呢?
) : 我以前的發(fā)票限額是9999的,我去稅務(wù)局申請(qǐng)10萬(wàn)了!我12月自己開(kāi)了兩張9.8萬(wàn)的 用了!現(xiàn)在不是一季度了嗎,現(xiàn)在再開(kāi)又限額一萬(wàn)了!為什么呢老師
想問(wèn)您一個(gè),我之前剩7張發(fā)票。是一萬(wàn)一張的。然后我去申請(qǐng)了變成10萬(wàn)一張的。又再領(lǐng)了18張發(fā)票??墒俏椰F(xiàn)在打開(kāi)稅控盤看庫(kù)存發(fā)票顯示,還是那7張。我要怎么操作?
老師你好,我們是一個(gè)新的公司一般納稅人,稅務(wù)局核定的單張專票限額是1萬(wàn),一次限量領(lǐng)用五張,已經(jīng)領(lǐng)回來(lái)五張發(fā)票,現(xiàn)在老板讓開(kāi)五百萬(wàn)的專票,我申請(qǐng)?jiān)銎钡?0張稅務(wù)局已經(jīng)通過(guò)了,但是申請(qǐng)單張限額10萬(wàn)卻沒(méi)有通過(guò)是什么原因?
老師 我一個(gè)月開(kāi)發(fā)票的額度是15萬(wàn) 我一個(gè)季度的開(kāi)票額度是45萬(wàn) 我現(xiàn)在12月份已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票10萬(wàn) 但是4季度合計(jì)30萬(wàn) 沒(méi)有超過(guò)45 萬(wàn)我還能在開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票嗎
我有初級(jí)會(huì)計(jì)證,初級(jí)會(huì)計(jì)證繼續(xù)教育,在哪學(xué)
老師,員工醫(yī)療費(fèi)沒(méi)走工傷流程,分錄怎么做?
年末老板的往來(lái)在其他應(yīng)付款的借方,要不要調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補(bǔ)會(huì)受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)時(shí),合并企業(yè)可以彌補(bǔ)的虧損金額不能超過(guò)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為零的部分,也就是說(shuō),虧損彌補(bǔ)是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來(lái)抵稅。具體限額計(jì)算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對(duì)值來(lái)確定,超過(guò)這個(gè)限額的虧損部分,合并公司就不能用來(lái)抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師,這個(gè)問(wèn)題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值是負(fù)數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補(bǔ)虧損了
老師,供應(yīng)鏈行業(yè)是什么流程,和制造業(yè)有什么區(qū)別?
電商客戶支付的商品運(yùn)費(fèi)是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅人數(shù)不能只申報(bào)1人了嗎?
現(xiàn)在讀4年級(jí),想上數(shù)學(xué)輔導(dǎo)課,如何報(bào)名?
老師印花稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、殘疾人就業(yè)保障金的計(jì)稅依據(jù)各是什么呢?