如果說你開的這個(gè)發(fā)票是屬于預(yù)售款,那么是可以這樣子處理的。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),2019年12月份開了200萬的票,沒有開進(jìn)項(xiàng)票,可不可以先按預(yù)交稅3個(gè)點(diǎn) 處理,下個(gè)月紅字沖回,再開票,再用進(jìn)項(xiàng)票抵
請問老師,我們2月份開了發(fā)票,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有及時(shí)開進(jìn)來,交了15萬的稅,我們會計(jì)說可以把2月份開的發(fā)票在3月份紅沖重新開,那么2月份交的稅款就可以產(chǎn)生留抵稅額。我有點(diǎn)不明白,我3月紅沖重開一正一負(fù)不就相互抵消了嗎?怎么產(chǎn)生留抵,留抵應(yīng)該只是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那部分吧,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,結(jié)果4月份沒開進(jìn)項(xiàng)票回來,而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現(xiàn)在弄來4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報(bào)不交稅款,等5月份進(jìn)項(xiàng)回來再用留抵稅去抵?
你好,我公司3月份開具13點(diǎn)增值稅專用發(fā)票,4月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,紅沖了該發(fā)票,重新開具了9個(gè)點(diǎn)稅票,4月份申報(bào)繳納的稅款可以退回來嗎?9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),老板不愿意抵稅,可以退回來所繳稅款嗎
老師,新注冊的企業(yè)5月份開的票,這個(gè)月紅沖,沒有進(jìn)項(xiàng),以后也不會再開票了,公司不用了要注銷,有沒有辦法不交增值稅
你好,老師 請問一下 我們是房地產(chǎn)開發(fā)商 現(xiàn)在土地增值稅清算完了,2020年稅務(wù)清算后店面單價(jià)是一平方3950元。然后我們昨天賣一套出去店面是一平方1500元 這樣明顯單價(jià)偏低 會不會有什么風(fēng)險(xiǎn) 或者后期需要我們開發(fā)商補(bǔ)稅的
季度稅是這個(gè)報(bào)的嗎?還是下個(gè)月
淘寶在哪里導(dǎo)出直播明細(xì)下載
請問老師,沒開進(jìn)項(xiàng)只開銷項(xiàng)存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報(bào)無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動(dòng),比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
如果開得是增值稅專票呢
那你開的是專票就沒辦法了,你必須全部交了,因?yàn)槟氵@個(gè)專票開出去人家已經(jīng)全部抵扣,你必須全部交。
開得是這種發(fā)票
你看看有什么辦法可以處理
這種發(fā)票怎么交稅
那你這個(gè)是普通發(fā)票呀,只有全部繳納,只有開具的是預(yù)售款發(fā)票,才可以3%繳納
這個(gè)票的稅款可以抵扣嗎
這個(gè)對方不能抵扣啊,但是你是正常的銷售發(fā)票呀,你如果說按照3%繳納,稅務(wù)局這邊會預(yù)警呀。
像這種發(fā)票可不可以用進(jìn)項(xiàng)票抵扣
你這里是普通發(fā)票,對方抵扣不了的。
老師,想問下,開得這種票,我這個(gè)月可不可以紅字沖回
是這個(gè)樣子的,如果說你是在開票的當(dāng)月里直接作廢,就可以了,但如果說跨年了你就要沖活,但是不管你后面是抽風(fēng)還是什么的,你在開的當(dāng)月這個(gè)稅你必須要交。
我公司(房產(chǎn)公司),以后開出這種發(fā)票,可不可以用進(jìn)項(xiàng)票抵扣。
你取得的專票你可以正常抵扣呀,但人家拿到你這個(gè)發(fā)票,人家抵扣不了。