你好,以前年度是不能夠享受15%的。
今年認(rèn)定為高企,以前年度企業(yè)所得稅稅率是25%,可以按照現(xiàn)在的15%調(diào)整以前的遞延所得稅嗎
老師,遞延所得稅資產(chǎn)表示現(xiàn)在交稅以后少交稅嗎?遞延所得稅負(fù)債,現(xiàn)在不交稅以后多交稅嗎 借:遞延所得稅資產(chǎn) 12.25(49×25%) 貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 12.25
突然發(fā)現(xiàn)以前年度的遞延所得稅少提了,請(qǐng)問(wèn)在今年如何調(diào)整?
@小天老師回答,其他老師勿接,請(qǐng)問(wèn):借以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 25,貸:遞延所得稅資產(chǎn) 25,為啥所得稅費(fèi)用增加了25萬(wàn)啊,不是以前年度損益調(diào)整增加25萬(wàn)嗎?
如果父母有4個(gè)孩子,2個(gè)孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個(gè)孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除嗎? 答:對(duì),沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個(gè)孩子,卻不能一個(gè)填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個(gè)填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)來(lái)開(kāi)
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問(wèn)客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問(wèn)我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說(shuō)知道!然后銀行就說(shuō)好那已經(jīng)和法人核實(shí)過(guò)了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫(kù)存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問(wèn)哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請(qǐng)問(wèn)分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒(méi)有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
只有認(rèn)定高企當(dāng)年可以按15%計(jì)算遞延所得稅嗎
你好是的,只有從當(dāng)年可以享受,連續(xù)三年。
以前年度的遞延所得稅費(fèi)用不能按15%調(diào)整嗎
你好是的以前年度不能享受這個(gè)的優(yōu)惠