你好,要自己在那個(gè)系統(tǒng)上下載就行
老師,我們主要是做加工生產(chǎn)白灰,這邊要開始動(dòng)工了,但是我們現(xiàn)在就是開始平整土地,然后我們從個(gè)人的手里租那種就是鉤機(jī)呀。就是租這種設(shè)備,這設(shè)備是個(gè)人的,他開來我一天可能給他1200到1500塊錢,我想問一下這種情況我們能從稅務(wù)局,他能取得發(fā)票嗎?因?yàn)樗挥兴〉?。我才能?duì)公賬戶才能下賬吧,或者就是我想的是不是要是給他報(bào)個(gè)稅,可是報(bào)個(gè)稅一個(gè)月3萬對(duì)吧,打一天1000的話,他這也得3萬塊錢了,太高了吧,我想問問,咱就是它這個(gè)能從稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?然后需要交多少稅,然后有什么政策上方面兒的問題,能省點(diǎn)兒稅嗎?
老師:我剛轉(zhuǎn)行到一家新開的公司??吹綀?bào)銷單很亂的,想規(guī)范一下報(bào)銷,是老板負(fù)責(zé)的還是會(huì)計(jì)可以出建議?報(bào)銷有沒有什么原則?一般你們學(xué)堂有規(guī)定模板嗎?老板年輕,是89年的,別人有單就報(bào),好像沒原則。煮飯搞伙食的女人買一瓶炒菜的油,然后在報(bào)銷單上有洗發(fā)水,洗發(fā)露,麻辣吃的。另一個(gè)單還有衛(wèi)生巾等等私用品。你說我能向老板反映嗎?員工報(bào)伙食費(fèi)也沒有一定的規(guī)定。還有老板很多自己買奶茶,點(diǎn)美團(tuán)外賣的單也報(bào)銷。只是他一個(gè)老板的公司,有必要自己平常吃的也報(bào)銷嗎?新手不懂,求指導(dǎo),謝謝!
高速通行費(fèi),連接在老板的手機(jī)上的,只有他的手機(jī)登錄才能看到,這個(gè)發(fā)票需要自己去開嗎?還是說它系統(tǒng)自己已經(jīng)生產(chǎn)了,只要下載就行?
客戶公司在8月退回7月31日的發(fā)票,要求格式按照他們的新標(biāo)準(zhǔn)重開,以方便他們的記入系統(tǒng)。并無任何業(yè)務(wù)再發(fā)生,不是退貨行為。既然跨了月,請(qǐng)問對(duì)此我方會(huì)計(jì)需要做哪些處理?(包括票據(jù)賬務(wù)和稅務(wù)等所有方面) 請(qǐng)看清楚描述,是已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù),只是沒有重新發(fā)生新業(yè)務(wù)。并且不是內(nèi)容上金額上調(diào)整重開發(fā)票,只是格式調(diào)整。不要上來就說什么虛開發(fā)票,虛開發(fā)票是違法犯罪行為,不要自己是個(gè)什么所謂的專家老師就可以隨便給別人扣罪名。難道作為從業(yè)人員您就那么厲害沒有開錯(cuò)過發(fā)票嗎?
上月開的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開。跨月是不能作廢只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯(cuò)票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續(xù)程序弄錯(cuò)了,應(yīng)該找稅務(wù)局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開票錯(cuò)誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
就是說系統(tǒng)已經(jīng)自己開票開好了是吧?
呃呃,是的呢,下載就行