同學(xué)您好,那您的客戶(hù)明細(xì)賬里面體現(xiàn)的很清楚的

我想要將對(duì)公戶(hù)轉(zhuǎn)的錢(qián)跟收到的發(fā)票對(duì)應(yīng),再催要發(fā)票,但是存在跨期或者金額分開(kāi)轉(zhuǎn)什么的,需要怎么做,有什么表格或者方法嗎?主管說(shuō)還需要在綜合服務(wù)平臺(tái)查別人給你開(kāi)的發(fā)票還沒(méi)收到的發(fā)票,應(yīng)該去哪里找到
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的發(fā)票,采購(gòu)的庫(kù)存商品,因?yàn)殚_(kāi)票有誤需要紅沖掉重開(kāi), 采購(gòu):借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款, 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借:庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 收到重新開(kāi)的正數(shù)發(fā)票 和第一個(gè)分錄一樣 我這么做的對(duì)嗎?但是系統(tǒng)有時(shí)候會(huì)抓取到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額,什么情況下會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額呀?我們是商貿(mào)公司就是進(jìn)貨賣(mài)貨,進(jìn)貨抵扣了再開(kāi)紅字信息表,讓銷(xiāo)售方再開(kāi)負(fù)數(shù),或者是返利讓銷(xiāo)售方給開(kāi)負(fù)數(shù)。還有一個(gè)問(wèn)題進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目可以有余額嗎?還是要轉(zhuǎn)到別的科目?什么時(shí)候轉(zhuǎn)
老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下,1、我們是線(xiàn)上銷(xiāo)售小規(guī)模,跟A公司合作銷(xiāo)售物品,貨款收到對(duì)方開(kāi)的賬戶(hù)上,每個(gè)月屬于我們的分成會(huì)從他們的公戶(hù)轉(zhuǎn)到我們的公戶(hù)上,這部分錢(qián)我們是應(yīng)該給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的是嗎?2、我們的外賬代理公司把這部分錢(qián)記到預(yù)收賬款了,A公司一直沒(méi)有讓我們給開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在我想知道,這部分錢(qián)在對(duì)方?jīng)]有要求的情況下,我們要不要主動(dòng)給他們開(kāi)發(fā)票,開(kāi)不開(kāi)對(duì)我們有什么影響?外賬上預(yù)收賬款現(xiàn)在有100萬(wàn),如果開(kāi)的話(huà)怎么開(kāi)合理?
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車(chē)賣(mài)了賺轉(zhuǎn)錢(qián)了,做無(wú)票收入應(yīng)該做賣(mài)的金額,還得賺的金額
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司注冊(cè)的時(shí)候注冊(cè)資本是認(rèn)繳,上個(gè)月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目?
我們是建筑公司,項(xiàng)目上購(gòu)買(mǎi),跟保險(xiǎn)公司買(mǎi)的安責(zé)險(xiǎn)。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開(kāi)票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開(kāi)出開(kāi)票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實(shí),這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進(jìn)行納稅申報(bào)?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時(shí),順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時(shí),自己墊了一些,但入賬時(shí)忘了掛 借:其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過(guò)賬到1月調(diào)整,并更正報(bào)表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒(méi)關(guān)系嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價(jià)格嗎
11月份申報(bào)10月份的個(gè)稅,員工離職日期應(yīng)該寫(xiě)幾月的
老師,請(qǐng)問(wèn)公司的一般戶(hù)給基本戶(hù)轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來(lái)怎么辦,分公司沒(méi)有錢(qián)還總公司


發(fā)票,就是查詢(xún)對(duì)方有沒(méi)有給您開(kāi)是嗎,電子稅務(wù)局,我要辦稅,發(fā)票使用增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)
不是財(cái)務(wù)軟件,我現(xiàn)在得依據(jù)手里的發(fā)票,導(dǎo)出來(lái)的銀行流水和綜合平臺(tái)這三個(gè)地方進(jìn)行對(duì)比,現(xiàn)在我不會(huì)的是綜合平臺(tái)不知道在哪里找別人給開(kāi)的發(fā)票,收到的發(fā)票存在跨期或者金額不對(duì)應(yīng)這些問(wèn)題,不知道怎么給核對(duì)
那您就按我上面給您說(shuō)的方法
老師麻煩您看明白我的問(wèn)題再回答
您是找不到綜合服務(wù)平臺(tái)是嗎
我的表達(dá)有問(wèn)題嗎?我是不知道怎么在這三個(gè)地方核對(duì)啊,沒(méi)有方法,綜合服務(wù)平臺(tái)我進(jìn)去不知道去哪找別人給我開(kāi)的發(fā)票,這是好幾個(gè)問(wèn)題啊
最好是按實(shí)際收到的發(fā)票,對(duì)方發(fā)票開(kāi)具了,那就可以查詢(xún)到,但是別人沒(méi)有給您呢 其實(shí)您登記一個(gè)應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款明細(xì)賬和銀行存款明細(xì)賬就可以了
真是服了啊老師,我問(wèn)的問(wèn)題想要的答案一個(gè)都沒(méi)有,問(wèn)題看不懂嗎您,現(xiàn)在我是沒(méi)有應(yīng)收賬款這些,需要拿這三個(gè)地方核對(duì)進(jìn)行催票,這才是我想知道怎么解決的事,你給我的回復(fù)永遠(yuǎn)驢頭不對(duì)馬嘴
我是覺(jué)得您這根據(jù)三個(gè)點(diǎn),不是最好的方法,我是給您建議,上面和您說(shuō)的兩個(gè)明細(xì)賬可以就在Excel表格里面自己做的,不需要一定需要財(cái)務(wù)系統(tǒng)
而且就根據(jù)綜合服務(wù)平臺(tái)查詢(xún)的發(fā)票做嗎,應(yīng)該來(lái)說(shuō)是根據(jù)您實(shí)際收到的
我知道,只是我現(xiàn)在需要我問(wèn)的問(wèn)題的答案,我說(shuō)了不用財(cái)務(wù)系統(tǒng),怎么這會(huì)又來(lái)了我要用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。。。。
我現(xiàn)在是要核對(duì)轉(zhuǎn)出去的錢(qián)跟收到的發(fā)票統(tǒng)一不統(tǒng)一然后去催票!
您做我上面的那兩張表就可以了
然后可以直接看預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款的具體余額,這個(gè)您可以設(shè)置每一個(gè)明細(xì)科目