不用 一正數(shù)一負(fù)數(shù)就是0了
老師好,發(fā)票紅沖后重新開(kāi)了一份一樣的正數(shù)發(fā)票,還需要做本年利潤(rùn)調(diào)整嗎?借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn)?
老師你好,我上一年度有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí),借貸方做反了從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,(錯(cuò)誤憑證:借:本年利潤(rùn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)我這個(gè)跨年應(yīng)該怎么調(diào)整呢。
老師好,前期計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn) ,并按月結(jié)轉(zhuǎn)致本年利潤(rùn)了,現(xiàn)在需要調(diào)賬至其他業(yè)務(wù)收入,是借:本年利潤(rùn)100,貸:其他業(yè)務(wù)收入100嗎,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
紅沖去年的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,賬務(wù)處理怎么做 借:應(yīng)收賬款-30000負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-30000 對(duì)嗎?
老師,5月開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票金額錯(cuò)誤(少開(kāi)了),6月重開(kāi)正確的,6月做憑證就紅沖5月確認(rèn)收入的分錄,然后重新做一筆,但是5月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,6月把多出來(lái)的銷(xiāo)售收入直接轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)對(duì)嗎? 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,對(duì)嗎?
老師就是現(xiàn)金流量表的收到其他與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金與資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有什么聯(lián)系?
客戶(hù)付款用個(gè)人賬戶(hù)付錢(qián)到我們公司 付德是他公司的費(fèi)用 那我們開(kāi)票可以直接開(kāi)給他公司嗎
交工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)要除去專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),不需要資質(zhì)吧
代發(fā)酒的分錄怎么寫(xiě)
老師,這張發(fā)票第一項(xiàng)第二項(xiàng),和第三項(xiàng)至第七項(xiàng)。這兩項(xiàng)內(nèi)容不一樣可以開(kāi)到一張發(fā)票上嗎?
各位老師,大家好,我是寧夏人,但是我想在蘇州注冊(cè)一個(gè)代賬公司,不知道可以嗎
老師,去年有二筆成本費(fèi)用我今年在賬上補(bǔ)提了,所以資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額相差的數(shù)字就是這個(gè)直接補(bǔ)做的數(shù)據(jù),就是問(wèn)下,去年所得稅已匯算了,這個(gè)在明年所得稅匯算清繳時(shí)要做調(diào)增吧
老師,對(duì)公轉(zhuǎn)給法人款備注往來(lái)款和備用金有什么不同
請(qǐng)問(wèn)一下因?yàn)榭缭录t沖發(fā)票,造成這個(gè)有有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這筆金額要怎樣做賬