您好 要沖銷前面計提數(shù)

企業(yè)所得稅按月計提 第四季度 前兩月盈利 最后一月虧損 本季虧損 要不要沖銷前面計提數(shù) 分錄
你好..前三個月盈利..所得稅稅款已計提..已交..第四季度虧損..需要把多余計提的沖回回嗎.
企業(yè)所得稅我一季度賺錢,2022年12月第四季度虧損,一季度計提所得稅要把12月的虧損減去再計提所得稅費用?
之前企業(yè)一直虧損,所以沒有所得稅?,F(xiàn)在企業(yè)盈利,第一次弄所得稅,不知道怎么辦。按季計提嗎?如果第二季度有盈利,計提所得稅,那四三季度虧損,要沖回來嗎?怎么做分錄
第四季度盈利了連續(xù)三個月利潤總額正數(shù),累計虧損。第三季度需要計提所得稅
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個月開票預計開160萬,要交1個點的增值稅和附加稅12個點除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機器改造費用,我是按內賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應付款轉入營業(yè)外收入后導致本年利潤有14萬,這個繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報?是用去年的數(shù)據(jù)來申報嗎?
老師這個怎么填寫。。。是我找錯了位置嗎
8500元工資第一個月上多少錢稅
注冊資本是100萬,但是沒有打錢進去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實收資本嗎
個稅每月最晚什么時候申報?
那會不會影響整年的所得稅呀
我是一般納稅人。老師分錄給一個
借:所得稅費用 借方紅字 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸方紅字 您不需要繳納 當然要計提了 會影響計提的企業(yè)所得稅