你好,可以先從字面理解,這個(gè)數(shù)是有公司有盈利,但是沒分給股東
老師資產(chǎn)負(fù)債表的 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 期末余額,是用利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的期初余額得出吧,這里的期初余額是指年初余額嗎?
老師未分配利潤(rùn)余額指帳上可分配的資金嗎,不太明白
老師 ,請(qǐng)問明細(xì)帳的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)余額是一樣的嘛 ?我資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
你好老師 :四季度的手工帳,本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是貸方余額11434.96,上季度利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是借方余額83472.03,我的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)丁字賬借方是83472.03,貸方余額是11434.96.上季度,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)83472.03咋編會(huì)計(jì)分錄啊?
公司購(gòu)買的車,后面分期支付的車款怎么入賬
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用金額比較小可以當(dāng)月入賬當(dāng)月攤銷嗎?攤銷年限一般為3年嗎?
老師,老板讓我用江蘇政務(wù)注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)給他注冊(cè)新公司,是注冊(cè)新公司用我做法人嗎
老師就是我報(bào)了研發(fā)支出,,所有的研發(fā)支出都有加計(jì)扣除嗎?
公司沒有實(shí)繳注冊(cè)資本金,兩個(gè)股東,從1000萬減到300萬,減資后股東比例發(fā)生變化,這種需要繳納稅款嗎
電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表季報(bào)是填7到9月的數(shù)據(jù)還是1到9月的數(shù)據(jù)。
老師,實(shí)際業(yè)務(wù)往來中,老板卡付給業(yè)務(wù)員個(gè)人的提成沒有發(fā)票,賬務(wù)怎么處理
公戶轉(zhuǎn)款到老板名下另一個(gè)公司公戶5萬,備注什么比較好
老師,公司欠股東報(bào)銷款,從1月份到9月的,現(xiàn)在想一次性結(jié)清這個(gè)報(bào)銷款,請(qǐng)問寫一張費(fèi)用報(bào)銷單可以嗎?其他應(yīng)付款-股東1金額是25114元
小規(guī)模定期定額,季度報(bào)稅,如果開票超額度了,用填表式申報(bào)嗎?還是讓稅務(wù)局自動(dòng)申報(bào)
如果未分配貨方100萬,是不是可以理解貨幣資金肯定有這些,也就是銀行存款??捎玫闹辽龠@些
是的,前提是掙得錢沒有用來再投資或者用作公司支出運(yùn)營(yíng)
那比如我們貨幣資金有兩個(gè)二級(jí),一個(gè)本戶100萬一個(gè)專項(xiàng)資金200萬,一個(gè)財(cái)務(wù)賬上核算,如果未分配利潤(rùn)是180,那我們基本戶理解為花超了,對(duì)嗎,等于占用專項(xiàng)資金80萬
你說的這個(gè)專項(xiàng)資金不參與核算?我的理解是你有利潤(rùn)180現(xiàn)在基本戶有1 00,那八十已經(jīng)花了
我們專項(xiàng)資金也在一個(gè)賬套核算,但是兩個(gè)存款帳戶,一個(gè)基本一個(gè)一般,專項(xiàng)是上級(jí)我們申請(qǐng)的專項(xiàng)資金,所以未分配利潤(rùn)也含他們,但是錢要專款專用,所以說基本戶100,專項(xiàng)300,本年末分配利潤(rùn)180,那等于占用專項(xiàng)資金80了,因?yàn)榛緫舸婵钪皇O?00萬
你這么說的話,是的