你好!開辦費用你計入什么科目的
司10月份開辦的,還沒開發(fā)票,一直是籌建期分錄,那12月份做賬時不需要做結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤這筆分錄,對么?
公司只有6月9月有賬,那么在12月份的時候是不是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄
12月份賬做完,是不是要做一筆2023年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤, 公司是虧損的 借:利潤分配——未分配利潤 5000 貸:本年利潤5000 這樣做分錄對嗎?
注銷的時候利潤為負(fù)數(shù)還需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未利潤分配么?具體分錄和金額是多少?因為沒有到12月份,這筆分錄不能自動結(jié)轉(zhuǎn)
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,