你好,就是說你繳納的手續(xù)費(fèi)是可以去的專用發(fā)票的,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣
老師您好。請(qǐng)問,如果我當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項(xiàng)稅額,所以我入賬的時(shí)候入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)賬稅額,不進(jìn)行勾選確認(rèn)和抵扣,待我下個(gè)月有銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生時(shí),我再對(duì)進(jìn)賬發(fā)票勾選確認(rèn)和抵扣,這樣操作可以嗎
老師,我想問一下,沖減投資收益發(fā)生教育費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,經(jīng)認(rèn)證后,可從當(dāng)月銷項(xiàng)稅額中扣除什么意思啊 下面分路這個(gè)借方應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額交易費(fèi)用可抵扣的增值稅,這個(gè)稅費(fèi)一直沒看懂,啥意思???
請(qǐng)問一下老師,如果我當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只入成本,稅額沒有認(rèn)證抵扣的話,是直接在應(yīng)交稅費(fèi)下面設(shè)置二級(jí)科目,還是應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅下面設(shè)置呢?明細(xì)用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額好些呢?
交易性金融資產(chǎn)-有時(shí)候是成本,有時(shí)候股本,怎么回事,而且有時(shí)候的手續(xù)費(fèi),傭金,有時(shí)候是沖投資收益,有時(shí)候沖資本公積?這是為什么, 比如: 交易費(fèi)用 取得交易性金融資產(chǎn)發(fā)生的交易費(fèi)用,借:投資收益;發(fā)生交易費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票的,進(jìn)項(xiàng)稅額經(jīng)認(rèn)證后可從當(dāng)月銷項(xiàng)稅額中扣除,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 以上這個(gè)是走的投資收益, 下面這個(gè)走的是資本公積 13.A公司委托證券公司發(fā)行股票2000萬股,每股面值1元,每股發(fā)行價(jià)格是6元,支付手續(xù)費(fèi)40萬元,支付傭金60萬元,該公司應(yīng)該記入"資本公積——股本溢價(jià)"科目的金額為( )萬元。
我想咨詢一下,運(yùn)輸行業(yè)的我每個(gè)月做賬收到的發(fā)票沒有直接寫(借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,而是用的借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證) 最后勾選抵扣多少發(fā)票我在做一筆 (借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證)你看我這樣做可以嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對(duì)嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個(gè)對(duì)了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購(gòu)貨付訂金600欠1000 ,某B人購(gòu)貨700元沖某A人貨款,某C人購(gòu)貨280沖某A人貨款 這個(gè)是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動(dòng),充值299卡,這個(gè)季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時(shí)收到這個(gè)錢的時(shí)候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動(dòng)結(jié)束了,該不該把這個(gè)299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個(gè)門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會(huì)有一個(gè)交付,這個(gè)是個(gè)什么意思,我需要操作什么嗎?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)18位+0+項(xiàng)號(hào),這個(gè)項(xiàng)號(hào)是01還是02?
老師好,本開六個(gè)點(diǎn)票,讓開九個(gè)點(diǎn)票,說差3個(gè)點(diǎn)會(huì)單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計(jì)提的工資交,還是按第一季度+第二季度計(jì)提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)嗎?
意思就是我們?nèi)〉慕灰仔越鹑谫Y產(chǎn) 有進(jìn)項(xiàng)稅額專票 可以用我們這個(gè)月銷項(xiàng)稅額去沖減進(jìn)項(xiàng)稅額嘛
小規(guī)模不是不能用嗎 還是只適用于書本上吖
小規(guī)模一般也不會(huì)弄這玩意兒,如果弄了,有進(jìn)項(xiàng)不好抵扣。
意思就是我們?nèi)〉慕灰仔越鹑谫Y產(chǎn) 有進(jìn)項(xiàng)稅額專票 可以用我們這個(gè)月銷項(xiàng)稅額去沖減進(jìn)項(xiàng)稅額嘛
那是這個(gè)意思
老師我還是沒能夠理解吖
為什么是有進(jìn)項(xiàng)不好抵呢 不是以后有銷項(xiàng) 抵進(jìn)項(xiàng)嘛 求解求解
小規(guī)模不可以抵扣,因?yàn)橄乱?guī)模的稅交的少,那再抵扣,國(guó)家還哪能收到錢呢。一般納稅人可以抵扣。