你好,不可以,應(yīng)當(dāng)按合同金額一次性申報(bào)繳納印花稅才是的。
印花稅申報(bào),是真的按合同來(lái)的嗎?我們公司建筑企業(yè),一直以往都是按開(kāi)票收入的不含稅金額申報(bào)印花稅。比如說(shuō)一個(gè)工程,工程合同金額巨大,我們都是根據(jù)每月開(kāi)票數(shù)即銷售額的不含稅金額申報(bào),這樣做對(duì)嗎
老師您好,采購(gòu)合同定的是968萬(wàn),但實(shí)際交貨只有63萬(wàn),那我再申報(bào)印花稅的時(shí)候,是按照合同金額還是,按照實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)的金額來(lái)申報(bào)?
老師好,有簽定銷售合同,金額比較大。但是我們的印花稅是按實(shí)際發(fā)生的收入申報(bào)交納的,這樣可以不?
老師,印花稅報(bào)的是購(gòu)銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒(méi)有銷售合同,根據(jù)收入申報(bào)印花稅,但是我們有購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)有合同,這個(gè)金額要不要報(bào)印花稅啊
你好。老師,我們是銷售工程門(mén)的公司,稅務(wù)局核定了按季度繳納買(mǎi)賣合同的印花稅,我們是根據(jù)本季度開(kāi)票金額做申報(bào)么?因?yàn)槲覀円粋€(gè)合同金額比較大,最終金額也是以發(fā)票金額為準(zhǔn)的。這種情況要怎樣處理
老師,我司本月發(fā)生玻璃門(mén)更換服務(wù),對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票類目是現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi),稅點(diǎn)6%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)類目是合規(guī)的嗎?
我們給b公司開(kāi)票69萬(wàn),然后b公司給c公司開(kāi)票73萬(wàn),由c公司打款73給了b公司,然后b公司給我們打款69萬(wàn),c公司和我們公司是一個(gè)老板的,現(xiàn)在b公司說(shuō)要收入1個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用,我應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)算它這一個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用
房開(kāi)企業(yè)收到的代收費(fèi)用,如果是與房?jī)r(jià)一并收取的,可以作為扣除項(xiàng)目金額進(jìn)行扣除,但不得作為加計(jì)20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開(kāi)發(fā)費(fèi)用扣除的計(jì)算基數(shù)呢?
老師,阿里平臺(tái)上走的發(fā)貨,空運(yùn),阿里提供不了提單,只有一個(gè)面單,這種可能作為出口退稅單據(jù)?
轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)給個(gè)人,收款人就是支票正面的收款人,支票背面是不是不需要填寫(xiě)任何信息了
本月申請(qǐng)了截止8月的留抵退稅,這個(gè)需要做什么賬務(wù)處理嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
匯總納稅備案表怎么填?有樣表嗎
老師,新租賃準(zhǔn)則是啥
老師,我們是從農(nóng)戶收回來(lái)玉米,烘干賣,比如進(jìn)來(lái)原材料100噸,烘干是80噸,我怎么核算成本
老師好,預(yù)付賬款貸方有余額了,填試算平衡期末余額填借方負(fù)數(shù),還是填貸方?
那我現(xiàn)在補(bǔ)交以前年度的印花稅可以不?會(huì)有什么影響?
還有老師,雇人干活簽定的勞務(wù)合同也要交印花稅嗎?
你好,可以補(bǔ)交,會(huì)影響單位在稅務(wù)系統(tǒng)方面的信用?