你借庫存商品10 貸銀行存款8.7 營業(yè)外收入
我進貨10萬,供應商返利1.3萬,我現(xiàn)在實際支付貨款8.7萬,老師怎樣做賬
老師我購買設備10萬,支前預付款我入了在建工程 借在建工程1萬, 貨銀行存款1萬, 現(xiàn)在付尾款9萬,收到發(fā)票,我可不可以這樣做 借在建工程8.7萬, 應交稅費一應增(進項)1.3萬, 貸在建工程1萬 銀行存款9萬
老師好,比如當月應付供應商貨款是100萬,協(xié)議折扣10萬,實際應付90萬,這10萬怎么做賬?
我想請教一下,實際應付供應商貨款是10萬元,實際付對方貨款是12萬,多付2萬,對方退回,我做分錄是借應付帳款10萬,借銀行存款2萬,貸銀行存款12萬,這樣做分錄行嗎,內(nèi)賬
老師好,商貿(mào)公司進貨100萬,實際支付100萬后供應商返利10萬,如果我公司開票只開90萬,那么相當于成本入賬90萬元即可,那如果我公司開票100萬,對方又返10萬,這個計入什么科目呢?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
還有其他做法嗎
可以沖費用嗎
怎么做分錄
對方開發(fā)票給你開多少的
開票10萬 付款8.7萬 返利1.3萬
那就是按上面的做法的 沖管理費用 繳納的所得稅一樣的
是不是 借庫存商品 10萬 管理費用—1.3萬 貸銀行存款 8.7萬 到時候匯算清繳要調(diào)嗎 老師
你好 是的 不調(diào)整 就是沖了管理費用
好的好的
不客氣地,工作愉快。