您好! 增值稅=15萬(wàn)*1%=1500元 附加稅=1500*12%*50%=90元 企業(yè)所得稅(如果利潤(rùn)在100萬(wàn)以內(nèi))=15*5%=7500元
老師,我們是小規(guī)模納稅人,別人有15萬(wàn)從我公司過(guò)賬,我收多少稅費(fèi)才不虧,具體要怎么計(jì)算呢
公司幫其他公司走賬55萬(wàn)公司要收回多少稅金才不虧?怎么算?公司是3%的小規(guī)模納稅人
老師,我們找別人公司走了一筆賬,含稅金額是52000.對(duì)方是一般納稅人,增值稅6%.現(xiàn)在我們要給他開(kāi)多少錢(qián)的含稅金額才能讓他不虧呢?我們是小規(guī)模.增值稅3%.
老師.別的公司通過(guò)我們公司過(guò)賬,我們是一般納稅人,六個(gè)點(diǎn),我們要收對(duì)方多少點(diǎn)才能保證不虧
老師,我們公司是一般納稅人,別人讓多開(kāi)票,我要怎么計(jì)算要加多少錢(qián)才不虧呢,就是增值稅和附加稅怎么計(jì)算
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開(kāi)了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷(xiāo)售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
老師,進(jìn)銷(xiāo)存里面,銷(xiāo)貨單怎么打印呢
政府會(huì)計(jì)制度里面,參加會(huì)議交的會(huì)務(wù)費(fèi)入什么課目
財(cái)管:節(jié)稅是長(zhǎng)期租賃存在的原因。應(yīng)如何理解?租賃費(fèi)抵稅和自己購(gòu)買(mǎi)通過(guò)折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計(jì):影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計(jì)單位是否由集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資或是否有大額對(duì)外融資。如果由內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴(yán)格一些?
中級(jí)輕松過(guò)關(guān)3經(jīng)濟(jì)法,這個(gè)考前看這個(gè)就不用學(xué)習(xí)別的了?目前就聽(tīng)了一遍課,做題全錯(cuò),看打印的講義像那個(gè)天書(shū)一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過(guò)關(guān)3是什么6套題是?
老師,山東省非稅收入通用票據(jù),章是交通警察支隊(duì)的收費(fèi)專用章,能做外賬嗎,能稅前扣除嗎
公司是生產(chǎn)銷(xiāo)售鏡片的,本月給外單位加工了一批鏡片,開(kāi)給對(duì)方發(fā)票是:勞務(wù)★加工費(fèi),那我開(kāi)的這筆發(fā)票入帳怎么入帳?,是入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其它業(yè)務(wù)收入?還是?