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老師,小規(guī)模企業(yè),銷售產(chǎn)品,因月銷售不超30萬增值稅不交,分錄直接寫: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 可以嗎?

2020-12-29 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-29 10:57

您好!可以直接這樣寫的。

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您好!可以直接這樣寫的。
2020-12-29
不可以 因?yàn)槟闵陥笤鲋刀惖匿N售額和所得稅的銷售額需要一致的,你申報增值稅的時候用不含稅的金額申報,你這樣做的話,這是加稅合計(jì)都填寫了所得稅的申報表里面的營業(yè)收入。
2023-04-16
您好,那就不需要做應(yīng)交稅費(fèi)的分錄了
2023-04-10
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2024-01-13
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 小規(guī)模納稅人不用三級科目
2019-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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