一、企業(yè)對(duì)外捐贈(zèng),捐錢不用繳納增值稅,捐商品需要繳納增值稅,屬于視同銷售行為。
是不是企業(yè)對(duì)外捐贈(zèng),捐錢不用繳納增值稅,捐商品需要繳納增值稅?
捐贈(zèng)視同銷售,繳增值稅,還用繳納企業(yè)稅嗎。
企業(yè)接受捐贈(zèng)一批商品,捐贈(zèng)方提供的發(fā)票價(jià)值30000,不考慮增值稅
企業(yè)接受捐贈(zèng)批商品,捐贈(zèng)方提供的的價(jià)值為30000元,不考慮增值稅。會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)接受捐贈(zèng)批商品,捐贈(zèng)方提供的的價(jià)值為30000元,不考慮增值稅。會(huì)計(jì)分錄
如果公司把該公司交的社保從員工工資里扣除這樣合法么
建賬套,所屬行業(yè)選什么,我公司經(jīng)營(yíng)范圍是金屬制品錯(cuò)售,模具制造,汽車零配件批發(fā),汽車零配件零售,我要選那個(gè)行業(yè)?
考證一年了,怎么繼續(xù)教育呀,這個(gè)是必須要學(xué)的嗎
老師紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 用紅字 還是反方向沖
老師你好! 制造業(yè),有一千產(chǎn)品,怎樣做分?jǐn)側(cè)斯ず椭圃熨M(fèi)用的分錄?
老師,上次去稅局發(fā)票提額,專管員讓我把公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租賃合同拿去,我說(shuō)好,現(xiàn)在提額度完成了,我給他送不送租賃合同?他說(shuō)我們季度房產(chǎn)稅交的少,房產(chǎn)稅3元,土地增值稅31.88元。
我是商貿(mào)批發(fā)類的公司為什么有的公司開過來(lái)的發(fā)票,然后弄個(gè)千克,后面又括括號(hào)弄個(gè)公斤呢?我出的時(shí)候要跟著他一模一樣嗎?
我們公司是勞務(wù)公司,很工地上的工人也就是臨時(shí)工不簽合同,有問題沒?
老師,自然人股東把股份賣給A公司,認(rèn)繳750萬(wàn),已實(shí)繳了700萬(wàn),A公司平價(jià)購(gòu)股份,打款給自然人股東750萬(wàn)的話,繳個(gè)稅是按多少繳呀
固定資產(chǎn)5月買入,累計(jì)使用月份1,累計(jì)折舊期間0這樣對(duì)嗎
是不是捐贈(zèng)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品視同銷售要交銷項(xiàng)稅額,如果捐贈(zèng)的是自己購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品,開的是普票不用交稅,開的是專票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
一、捐贈(zèng)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品視同銷售要交銷項(xiàng)稅額。 二、如果捐贈(zèng)的是自己購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品,開的是普票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,開的是專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn),捐贈(zèng)出此貨物也是視同銷售行為,計(jì)算繳納增值稅銷項(xiàng)稅額
所得稅怎么處理?
一、直接捐現(xiàn)金及捐贈(zèng)商品的,按是否通過政府部門(如民政部、紅十字會(huì)等)捐贈(zèng),還是自行捐贈(zèng),決定企業(yè)最終是否能夠在稅前列支。
那捐贈(zèng)的營(yíng)業(yè)外支出計(jì)不計(jì)入收入的項(xiàng)目作為廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的基數(shù)
捐贈(zèng)的營(yíng)業(yè)外地出不計(jì)入收入項(xiàng)目,不作為廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的計(jì)算基數(shù)