你好!要查明產(chǎn)生的原因才可以的,如果是之前成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在需要沖回來(lái)

老師我朋友一個(gè)公司存在一個(gè)問(wèn)題就是賬面庫(kù)存原材料小于實(shí)際庫(kù)存 現(xiàn)在調(diào)回 那企業(yè)所得稅就要多交了 這是歷史遺留 我怎樣可以調(diào)回利潤(rùn)
你好,老師,我是這么一個(gè)情況,我們屬于新企業(yè),以前內(nèi)賬是和外賬的原材料入庫(kù)處理方式一樣,價(jià)稅分離做賬的,后面內(nèi)賬就是含稅入賬的,也就是我現(xiàn)在內(nèi)賬上還有80萬(wàn)的稅額掛賬的,實(shí)際庫(kù)存 已經(jīng)消耗了,我該怎么處理才最合適
老師您好,我這邊有個(gè)餐飲公司,接了一個(gè)食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購(gòu)原材料,然后賣出去的是主營(yíng)收入,我剛才的疑問(wèn)是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)成本。沒(méi)有轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品,這樣子可以嗎?
老師,請(qǐng)幫我分析這個(gè)思路對(duì)不對(duì):因?yàn)橹白鲑~一直不對(duì),沒(méi)有做到賬務(wù)與庫(kù)存一致。我現(xiàn)在想要調(diào)整過(guò)來(lái),也就是說(shuō)我現(xiàn)在強(qiáng)制把10月份賬務(wù)的原材料的庫(kù)存跟倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存保持一致,用倒推的方式計(jì)算領(lǐng)用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務(wù)的原材料結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉(cāng)庫(kù)實(shí)際結(jié)存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步,我想知道下一步我應(yīng)該怎么做,因?yàn)槲移髽I(yè)都是當(dāng)月貨款下月開(kāi)票的,所以11月份的時(shí)候我會(huì)收到所屬期10月份的發(fā)票
老師,現(xiàn)在我有兩個(gè)問(wèn)題: 從代賬公司接回來(lái)的,有問(wèn)題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問(wèn)題: 6月的銀行賬沒(méi)有做,我已經(jīng)補(bǔ)上了,但是6月份的工資做的庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放實(shí)際上是銀行存款發(fā)放的,并且應(yīng)付職工薪酬和庫(kù)存現(xiàn)金多做了,實(shí)際沒(méi)有那么多,我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上了,但是我不知道這個(gè)管理費(fèi)用多出來(lái)的能不能調(diào)整。 2.個(gè)稅申報(bào)問(wèn)題,因?yàn)?月申報(bào)的個(gè)稅有問(wèn)題,跟實(shí)際不一樣,而且交接過(guò)來(lái)我的個(gè)稅客戶端沒(méi)有他們之前的記錄,沒(méi)辦法更正,這個(gè)不改,不管可以嗎?
老師,小規(guī)模納稅人的利潤(rùn)表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報(bào)表及附件一的哪個(gè)數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報(bào)個(gè)人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎(chǔ)申報(bào),還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎(chǔ)申報(bào)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司工商注銷和稅務(wù)注銷哪一個(gè)先完成?
董老師,在線不,有房地產(chǎn)問(wèn)題咨詢您
老師,為什么有些通行費(fèi)稅額是0,而有些業(yè)務(wù)員拿來(lái)的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒(méi)變化
老師我想問(wèn)一下,公司買的7800元的打印機(jī),我是要做固定資產(chǎn)一會(huì)每個(gè)月折舊嗎還是做費(fèi)用比較好
老師好,建筑公司給我公司開(kāi)的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我公司要代繳個(gè)稅嗎?
您好,開(kāi)具出口發(fā)票時(shí)型號(hào)與關(guān)單要一致嗎?
你好!老師,我想問(wèn)一下公司有其他業(yè)務(wù)收入的,沒(méi)開(kāi)發(fā)票的,是不是跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并到未開(kāi)票收入里邊,一塊報(bào)稅。


那又要做以前年度調(diào)整
你好!要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)調(diào)整,否則存在查賬風(fēng)險(xiǎn)
好吧 那如果我作為一個(gè)會(huì)計(jì)小白到時(shí)候如果接手這活 那不是一爛攤子 我在想肯定以前就是為了多庫(kù)存少利潤(rùn)多抵扣進(jìn)項(xiàng) 哎
你好!交接的時(shí)候沒(méi)有核對(duì)數(shù)據(jù)嗎?
目前還沒(méi)交接 只是我朋友說(shuō)目前他們公司出現(xiàn)的問(wèn)題 就想著我好好學(xué) 解決 可我還是會(huì)計(jì)小白 我怎么那么厲害 朋友說(shuō)過(guò)了年就把我調(diào)去他們公司 我目前在他一個(gè)新公司做賬
你好!要查明原因才可以做相應(yīng)的調(diào)賬
那這樣的賬就是上個(gè)會(huì)計(jì)最清楚了 叫她調(diào)回來(lái)是嗎?
你好!可以查一下原來(lái)的憑證
這可是技術(shù)活 我會(huì)計(jì)小白 剛開(kāi)始肯定看不懂
你好!可以與原來(lái)的會(huì)計(jì)溝通一下
就是叫她自己調(diào)回來(lái)是嗎
你好!是的,這樣比較快
好的謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問(wèn) 滿意請(qǐng)好評(píng) 謝謝
哦哦還有那利潤(rùn)怎么可以調(diào)回 畢竟到時(shí)候企業(yè)所得稅又要多交
你好!跨年了陸潤(rùn)不好調(diào)整了,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目